Orden de Compra. Nº2561-21-CM23 "MATERIALES, PARA AREA DE MANTENCIÓN, ESFORPEN "
Recuerde que el responsable del pago es Escuela de Gendarmeria
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2561-21-CM23
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 03-02-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES, PARA AREA DE MANTENCIÓN, ESFORPEN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Por falta de Stock, con fecha 16/3/2023 solicita la cancelación de la OC a través de correo electrónico.
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Gendarmería
Razón Social Escuela de Gendarmeria
R.U.T. 61.004.035-7
Dirección de Unidad de Compra Carmen 1160
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 24 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuela de Gendarmeria
R.U.T. 61.004.035-7
Dirección de Facturación Artemio Gutiérrez 1153
Comuna Santiago
Impuesto 98983,35
Dirección de Envío de la Factura Artemio Gutiérrez 1153
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alicosec
Razón Social Alicosec
R.U.T. 76.241.936-k
Sucursal Alicosec
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-2-LR18
BROCHA CONDOR PREMIUM 2" 60 MM UNIDAD65 (1586813) BROCHA CONDOR PREMIUM 2" 60 MM UNIDAD(1586813) BROCHA CONDOR PREMIUM 2" 60 MM UNIDAD ; Región Metropolitana de Santiago; El Bosque; Jose Joaquin Prieto 10011 San Bernardo, Región Metropolitana de Santiago 227635530-17 $ 1.256,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.640 $ 81.640
0
2239-2-LR18
CINTA DE ENMASCARAR BILDEN GENERAL 48 MM X 40M UNIDAD215 (1635366) CINTA DE ENMASCARAR BILDEN GENERAL 48 MM X 40M UNIDAD(1635366) CINTA DE ENMASCARAR BILDEN GENERAL 48 MM X 40M UNIDAD ; Región Metropolitana de Santiago; El Bosque; Jose Joaquin Prieto 10011 San Bernardo, Región Metropolitana de Santiago 227635530-17 $ 1.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 266.600 $ 266.600
0
2239-2-LR18
SODA CAUSTICA PASSOL PERLAS 1 K UNIDAD105 (1586179) SODA CAUSTICA PASSOL PERLAS 1 K UNIDAD(1586179) SODA CAUSTICA PASSOL PERLAS 1 K UNIDAD ; Región Metropolitana de Santiago; El Bosque; Jose Joaquin Prieto 10011 San Bernardo, Región Metropolitana de Santiago 227635530-17 $ 1.645,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.725 $ 172.725
Total Neto $ 520.965
Descuento $ 0
Cargos $ 20.520
IVA  19  % $ 98.983
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 640.468


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.