|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2561-50-CM26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
04-03-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ARTICULOS DE ASEO, ESFORPEN |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Escuela de Gendarmería |
|
Razón Social |
Escuela de Gendarmeria
|
|
R.U.T. |
61.004.035-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Artemio Gutierrez 1153 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Escuela de Gendarmeria
|
|
R.U.T. |
61.004.035-7 |
|
Dirección de Facturación |
ARTEMIO GUTIERREZ Nº1153 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
814884,54 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
ARTEMIO GUTIERREZ Nº1153 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
OFFICE PRO |
|
Razón Social |
ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
78.178.530-k |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
OFFICE PRO |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
0 2239-8-LR25
| AEROSOL AMBIENTAL DESINFECTANTE IGENIX VAINILLA 360 ML D-540/24 RM | 480 | | (4534568) AEROSOL AMBIENTAL DESINFECTANTE IGENIX VAINILLA 360 ML D-540/24 RM | (4534568) AEROSOL AMBIENTAL DESINFECTANTE IGENIX VAINILLA 360 ML D-540/24 RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; José Joaquín Prieto #10011 |
$ 1.748,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 839.040
|
$ 839.040
|
0 2239-8-LR25
| DESODORANTE AMBIENTAL AROM FRESCURA CITRICA AEROSOL 225 CC RM | 432 | | (4559629) DESODORANTE AMBIENTAL AROM FRESCURA CITRICA AEROSOL 225 CC RM | (4559629) DESODORANTE AMBIENTAL AROM FRESCURA CITRICA AEROSOL 225 CC RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; José Joaquín Prieto #10011 |
$ 1.210,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 522.720
|
$ 522.720
|
0 2239-8-LR25
| GUANTES DE LIMPIEZA IMPEKE GAMUZADO MULTIUSO TALLA L PAR RM | 792 | | (4575285) GUANTES DE LIMPIEZA IMPEKE GAMUZADO MULTIUSO TALLA L PAR RM | (4575285) GUANTES DE LIMPIEZA IMPEKE GAMUZADO MULTIUSO TALLA L PAR RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; José Joaquín Prieto #10011 |
$ 614,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 486.288
|
$ 486.288
|
0 2239-8-LR25
| GUANTES DE LIMPIEZA IMPEKE GAMUZADO MULTIUSO TALLA M PAR RM | 792 | | (4575304) GUANTES DE LIMPIEZA IMPEKE GAMUZADO MULTIUSO TALLA M PAR RM | (4575304) GUANTES DE LIMPIEZA IMPEKE GAMUZADO MULTIUSO TALLA M PAR RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; José Joaquín Prieto #10011 |
$ 614,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 486.288
|
$ 486.288
|
0 2239-8-LR25
| INSECTICIDA KILLER AEROSOL TODO INSECTO 560 CC P-956/22 RM | 360 | | (4577432) INSECTICIDA KILLER AEROSOL TODO INSECTO 560 CC P-956/22 RM | (4577432) INSECTICIDA KILLER AEROSOL TODO INSECTO 560 CC P-956/22 RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; José Joaquín Prieto #10011 |
$ 2.518,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 906.480
|
$ 906.480
|
0 2239-8-LR25
| PAPEL HIGIENICO ELITE PROFESSIONAL HOJA SIMPLE 4 ROLLOS 500 M RM | 150 | | (4616249) PAPEL HIGIENICO ELITE PROFESSIONAL HOJA SIMPLE 4 ROLLOS 500 M RM | (4616249) PAPEL HIGIENICO ELITE PROFESSIONAL HOJA SIMPLE 4 ROLLOS 500 M RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; José Joaquín Prieto #10011 |
$ 6.987,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.048.050
|
$ 1.048.050
|
|
|
Total Neto
|
$ 4.288.866
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 814.885
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 5.103.751
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.