|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2561-64-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
13-03-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE MOTOSIERRA Y BATERIA PARA SS.GG. ESGEN Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2561-22-COT26 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Escuela de Gendarmería |
|
Razón Social |
Escuela de Gendarmeria
|
|
R.U.T. |
61.004.035-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Escuela de Gendarmeria
|
|
R.U.T. |
61.004.035-7 |
|
Dirección de Facturación |
Artemio Gutiérrez 1153 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
55879 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Artemio Gutiérrez 1153 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Centroherramientas |
|
Razón Social |
COMERCIALIZADORA LOS LAGOS SPA
|
|
R.U.T. |
77.470.065-K |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Centroherramientas |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
60104906
| Kits de batería | 1 | Unidad | Bateria de 5ah, según requerimientos técnicos y administrativos en adjuntos. | |
$ 67.218,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 67.218
|
$ 67.218
|
27141001
| Herramientas de recorte o moldeo | 1 | Kit | Kit motosierra, según requerimientos técnicos y administrativos en adjuntos. | |
$ 226.882,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 226.882
|
$ 226.882
|
|
|
Total Neto
|
$ 294.100
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 55.879
|
|
$ 349.979
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.