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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2561-668-CM20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-12-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CROQUERAS DE CARTON PIEDRA CON LOGO ESCUELA INSTITUCIONAL, PARA ADMISION ESCUELA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Escuela de Gendarmería |
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Razón Social |
Escuela de Gendarmeria
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R.U.T. |
61.004.035-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Artemio Gutierrez 1153 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Escuela de Gendarmeria
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R.U.T. |
61.004.035-7 |
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Dirección de Facturación |
Carmen 1160 |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
543685 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carmen 1160 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
IMPRESOS SOCIAS LIMITADA |
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Razón Social |
IMPRESOS SOCIAS LIMITADA
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R.U.T. |
79.840.580-2 |
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Sucursal |
IMPRESOS SOCIAS LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80141605 2239-2-LP15
| Regalos publicitarios | 5000 | | (1224202 )PROMOCIONALES - 1250207 | (1224202) PROMOCIONALES - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(90)
; SERVICIO POR $ 500(1)
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$ 590,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.950.000
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$ 2.950.000
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Total Neto
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$ 2.950.000
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Descuento
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$ 88.500
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 543.685
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 3.405.185
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.