Orden de Compra. Nº2562-10-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2562-9-LP12"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2562-10-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-08-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2562-9-LP12
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2562-9-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA CONTRATOS EXTRANJEROS
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra Miguel Claro 1314
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación Miguel Claro 1314
Comuna Providencia
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Miguel Claro 1314
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PIRECSA
Razón Social COMERCIAL PIRECSA LIMITADA
R.U.T. 76.008.158-2
Sucursal PIRECSA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Carros bomba1UnidadPrecio total EXW o FOB, de un Carro Haz-mat con Puesto de mando para el Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago, preparado para la exportación, en dólares de los Estados Unidos de América. Se entenderá que dicho precio incluye la comisión del represe  US$ 220.000,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 220.000,00 US$ 220.000,00
25101701
Carros bomba1UnidadPrecio del Programa de Entrenamiento en Sitio, para el personal técnico de la D.G.A.C., conforme a lo requerido en el punto VII.3.7 de las presentes Bases Administrativas.  US$ 500,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 500,00 US$ 500,00
25101701
Carros bomba1UnidadPrecio del Programa de Entrega y Puesta en Servicio, conforme a lo requerido en el punto VII.3.8 de las presentes Bases Administrativas.  US$ 500,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 500,00 US$ 500,00
25101701
Carros bomba1UnidadGastos a firme a FOB por el total de los bienes ofertados (para Cotización EXW), si corresponde.  US$ 4.000,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 4.000,00 US$ 4.000,00
25101701
Carros bomba1UnidadCosto del Flete Marítimo estimado, para el carro Haz-mat con Puesto de mando ofertado, desde el puerto de embarque hasta el Puerto de Valparaíso o el Puerto de San Antonio.  US$ 12.000,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 12.000,00 US$ 12.000,00
25101701
Carros bomba1UnidadCosto de seguro todo riesgo, para el Carro Haz-mat con Puesto de mando ofertado, incluidos sus correspondientes accesorios y material bibliográfico, desde la salida de éstas desde la bodega del Vendedor hasta la entrega y puesta en servicio en el Aeropue  US$ 800,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 800,00 US$ 800,00
25101701
Carros bomba1UnidadCosto de Flete Terrestre estimado del Carro Haz-mat con Puesto de mando ofertado, desde el puerto de destino en Chile hasta su lugar de entrega y Puesta en Servicio en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez.  US$ 200,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 200,00 US$ 200,00
Total Neto US$ 238.000,00
Descuento US$ 0,00
Cargos US$ 0,00
Exento  0  % US$ 0,00
TOTAL OC US$ 238.000,00

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.