Orden de Compra. Nº
2562-26-SE21
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Adquisición de Repuestos e Insumos para Ap CAT III
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Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2562-26-SE21
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-09-2021
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición de Repuestos e Insumos para Ap CAT III
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
UNIDAD DE COMPRA CONTRATOS EXTRANJEROS
Razón Social
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T.
61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra
Miguel Claro 1314
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21008 del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Dólar Americano
Razón Social
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T.
61.104.000-8
Dirección de Facturación
Miguel Claro 1314
Comuna
Providencia
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Miguel Claro 1314
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
AII
Razón Social
AMEZAGA INTEGRACION E INGENIERIA S.A.
R.U.T.
77.993.650-3
Sucursal
AII
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
46171606
Sirenas
1
Unidad no definida
Adjudicación parcial de acuerdo a informe de análisis de los repuestos e insumos para los Sistemas de Ayudas Visuales.
US$ 302.671,79
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 302.671,79
US$ 302.671,79
46171606
Sirenas
1
Unidad no definida
Costo del Flete Aéreo de los repuestos e insumos para sistemas de ayudas visuales ofertadas, desde el aeropuerto de embarque en origen hasta el Aeropuerto Arturo Merino Benítez en Santiago de Chile.
US$ 18.630,77
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 18.630,77
US$ 18.630,77
46171606
Sirenas
1
Unidad no definida
Costo estimado del Seguro todo riesgo, de los repuestos e insumos para sistemas de ayudas visuales ofertados, desde su salida de la bodega del vendedor hasta bodegas de la DGAC, ubicadas al interior del Ap. Arturo Merino Benítez. El seguro debe ser contratado por el monto equivalente al valor CIP de los repuestos e insumos, más un 10%, en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.
US$ 1.863,08
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 1.863,08
US$ 1.863,08
46171606
Sirenas
1
Unidad no definida
Costo total Flete terrestre estimado, desde el Aeropuerto Arturo Merino Benítez hasta las bodegas de la DGAC, ubicadas al interior del Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago de Chile, en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.
US$ 3.000,00
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 3.000,00
US$ 3.000,00
46171606
Sirenas
1
Unidad no definida
Otros gastos hasta DAP estimados, (Incluye cargos por desembarque en el puerto de importación, desconsolidación, corrección de documentos de embarque, etc.).
US$ 500,00
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 500,00
US$ 500,00
Total Neto
US$ 326.665,64
Descuento
US$ 0,00
Cargos
US$ 0,00
Exento
0
%
US$ 0,00
TOTAL OC
US$ 326.665,64
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.