Orden de Compra. Nº2562-26-SE21 "Adquisición de Repuestos e Insumos para Ap CAT III"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2562-26-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-09-2021
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Repuestos e Insumos para Ap CAT III
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA CONTRATOS EXTRANJEROS
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra Miguel Claro 1314
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21008 del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación Miguel Claro 1314
Comuna Providencia
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Miguel Claro 1314
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AII
Razón Social AMEZAGA INTEGRACION E INGENIERIA S.A.
R.U.T. 77.993.650-3
Sucursal AII
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46171606
Sirenas1Unidad no definidaAdjudicación parcial de acuerdo a informe de análisis de los repuestos e insumos para los Sistemas de Ayudas Visuales.  US$ 302.671,79 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 302.671,79 US$ 302.671,79
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Sirenas1Unidad no definidaCosto del Flete Aéreo de los repuestos e insumos para sistemas de ayudas visuales ofertadas, desde el aeropuerto de embarque en origen hasta el Aeropuerto Arturo Merino Benítez en Santiago de Chile.  US$ 18.630,77 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 18.630,77 US$ 18.630,77
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Sirenas1Unidad no definidaCosto estimado del Seguro todo riesgo, de los repuestos e insumos para sistemas de ayudas visuales ofertados, desde su salida de la bodega del vendedor hasta bodegas de la DGAC, ubicadas al interior del Ap. Arturo Merino Benítez. El seguro debe ser contratado por el monto equivalente al valor CIP de los repuestos e insumos, más un 10%, en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.  US$ 1.863,08 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 1.863,08 US$ 1.863,08
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Sirenas1Unidad no definidaCosto total Flete terrestre estimado, desde el Aeropuerto Arturo Merino Benítez hasta las bodegas de la DGAC, ubicadas al interior del Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago de Chile, en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.  US$ 3.000,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 3.000,00 US$ 3.000,00
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Sirenas1Unidad no definidaOtros gastos hasta DAP estimados, (Incluye cargos por desembarque en el puerto de importación, desconsolidación, corrección de documentos de embarque, etc.).  US$ 500,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 500,00 US$ 500,00
Total Neto US$ 326.665,64
Descuento US$ 0,00
Cargos US$ 0,00
Exento  0  % US$ 0,00
TOTAL OC US$ 326.665,64

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.