Orden de Compra. Nº2563-13-SE23 "Servicio de guardias de seguridad privada"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2563-13-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-04-2023
Nombre de la Orden de Compra Servicio de guardias de seguridad privada
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2563-2-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA CONTRATOS NACIONALES
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra Miguel Claro 1314
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2023. Folio ingresado 30709 del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación Miguel Claro 1314
Comuna Santiago
Impuesto 79754400
Dirección de Envío de la Factura Miguel Claro 1314
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Orseg Ltda
Razón Social ORSEG SEGURIDAD INTEGRAL LIMITADA
R.U.T. 76.028.501-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Orseg Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
92101501
Servicios de vigilancia36MesPrecio neto mensual Edificio Aeronáutico Central (EAC)Valor mensual NETO por los servicios en Edificio Aeronautico Central $ 3.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000.000 $ 108.000.000
92101501
Servicios de vigilancia36MesPrecio neto mensual Departamento Logística (DLOG).Valor mensual NETO por los servicios en Departamento logistico $ 2.980.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.280.000 $ 107.280.000
92101501
Servicios de vigilancia36MesDepartamento Prevención de Accidentes (PREVAC).Valor mensual NETO por los servicios en PREVAC $ 2.840.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.240.000 $ 102.240.000
92101501
Servicios de vigilancia36MesDepartamento Tecnologías de Información y Comunicaciones (DTIC).Valor mensual NETO por los servicios den Departamento Tecnologias de Información y Comunicaciones $ 2.840.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.240.000 $ 102.240.000
Total Neto $ 419.760.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.754.400
TOTAL OC $ 499.514.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.