Orden de Compra. Nº2563-19-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2563-6-LQ23"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2563-19-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-07-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2563-6-LQ23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2563-6-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA CONTRATOS NACIONALES
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra Miguel Claro 1314
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 75271 del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación Miguel Claro 1314
Comuna Santiago
Impuesto 41830400
Dirección de Envío de la Factura Miguel Claro 1314
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Aeroservicio S.A.
Razón Social AEROSERVICIO S A
R.U.T. 81.379.500-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Aeroservicio S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25201514
Rotores de avión1UnidadElaboración y presentación a la DGAC del proyecto técnico de alteración.Elaboración de proyecto de alteración y entrega a la DGAC. Valor IVA incluido. $ 104.796.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.796.160 $ 104.796.160
25201514
Rotores de avión1UnidadEntrega a la DGAC de los sistemas FMS y los componentes necesarios para su instalación en la aeronave.Entrega a la DGAC de los dos 2 sistemas FMS, y los componentes necesarios para su instalación en la aeronave, según se señala en capítulo II de las bases técnicas. Valor IVA incluido. $ 104.796.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.796.160 $ 104.796.160
25201514
Rotores de avión1UnidadInstalación de los sistemas en el avión, según el proyecto aprobado, pruebas de funcionamiento, solución de observaciones, entrega de la aeronave con su documentación técnica, al CMA-096. Instalación de los equipos en el avión según el proyecto presentado a la DGAC, pruebas de funcionamiento, solución de observaciones, entrega de la aeronave con su documentación técnica, al CMA-096. Valor IVA incluido. $ 52.398.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.398.080 $ 52.398.080
Total Neto $ 261.990.400
Descuento $ 41.830.400
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.830.400
TOTAL OC $ 261.990.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.