Orden de Compra. Nº2563-32-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2563-32-LQ19"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2563-32-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-12-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2563-32-LQ19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2563-32-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA CONTRATOS NACIONALES
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra Miguel Claro 1314
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2019. Folio ingresado 21449 del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación Miguel Claro 1314
Comuna Santiago
Impuesto 38074176
Dirección de Envío de la Factura Miguel Claro 1314
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Empresa Nacional de Aeronáutica de Chile
Razón Social EMPRESA NACIONAL DE AERONAUTICA DE CHILE
R.U.T. 61.113.000-7
Sucursal Empresa Nacional de Aeronáutica de Chile
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81102301
Diseño aeronáutico1UnidadServicio de evaluación de fatiga, prueba de tolerancia al daño y durabilidad para aeronave Beechcraft Super King Air B200, Serie BB-1530 de la D.G.A.C., conforme a Bases de Licitación y oferta en Licitación ID N°2563-32-LQ19.Se adjunta formulario 2.5 solicitado en las Bases Administrativas de al presente Licitación $ 238.464.576,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.464.576 $ 238.464.576
Total Neto $ 238.464.576
Descuento $ 38.074.176
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.074.176
TOTAL OC $ 238.464.576


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.