Orden de Compra. Nº2564-114-SE17 "CS Mant.Al.Públ.Sist.Elec.Electronicos y Obras Afi"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2564-114-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-04-2017
Nombre de la Orden de Compra CS Mant.Al.Públ.Sist.Elec.Electronicos y Obras Afi
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2564-6-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
R.U.T. 69.090.700-3
Dirección de Unidad de Compra CALLE MANUEL MONTT N°101, CHEPICA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
R.U.T. 69.090.700-3
Dirección de Facturación CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA
Comuna 82
Impuesto 100709,5
Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Luis Fco. Quezada Morales
Razón Social LUIS FRANCISCO QUEZADA MORALES
R.U.T. 7.876.515-1
Sucursal Luis Fco. Quezada Morales
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111603
Alumbrado público1GlobalMantención de Alumbrado Publico y otros trabajos en el marco del Contrato de Suministro existente y según memorándum N°89 de 21/04/2017 de Director de Obras Municipales, por concepto de trabajos eléctricos realizados en: Casona Municipal, Sala Tejedoras en Foyer de Teatro Municipal, Varias Instalaciones en Edificio Consistorial, revisión y reparación de Red en La Ruda, calle Manuel Montt, Callejón Martínez, Las Arañas y Plaza de Armas, según detalles del Proveedor Nº210 al 215 del 03/2017.  $ 530.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 530.050 $ 530.050
Total Neto $ 530.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 100.710
TOTAL OC $ 630.760


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.