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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2564-149-SE07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-09-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
C.S.Mantención y Reparación Vehículos Municipales |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Mantención y Reparación según Contrato de Suministro aprobado por Decreto Alcaldicio Nº 987 de fecha 16.05.07. |
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Proveniente de Licitación
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2564-28-LE07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
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R.U.T. |
69.090.700-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
18 DE SEPTIEMBRE 3214 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
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R.U.T. |
69.090.700-3 |
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Dirección de Facturación |
CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
67660,71 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
Hilda Marta Devia Cortes
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R.U.T. |
6.178.393-8 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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25171718
| Kits de reparación de frenos | 1 | Unidad | Kits de reparación de frenos | Embalatar patines, rodilo y juego anillos compresor, retenes y bujes y otros, incluye repuesto y MM.OO. Ord. Nº 77 de fecha 17.07.2007, Bus Escolar CZ-6964. |
$ 356.109,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 356.109
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$ 356.109
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Total Neto
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$ 356.109
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 67.661
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$ 423.770
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.