|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2564-154-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
30-05-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2564-37-L117 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2564-37-L117 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
ADQUISICIONES |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
|
|
R.U.T. |
69.090.700-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
CALLE MANUEL MONTT N°101, CHEPICA |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
|
|
R.U.T. |
69.090.700-3 |
|
Dirección de Facturación |
CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA |
|
Comuna |
Chépica
|
|
Impuesto |
230593,57983192 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
20-06-2017 |
|
|
|
Proveedor |
adrina campos leal |
|
Razón Social |
ADRIANA MARIA LUZ CAMPOS LEAL
|
|
R.U.T. |
8.162.607-3 |
|
Sucursal |
adrina campos leal |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
73141707
| Servicios de fabricación de trajes, chaquetas o abrigos tejidos | 1 | Unidad | ADQUISICIÓN DE CHAQUETAS DE POLAR INSTITUCIONALES | Garantía confección producto 7 meses.-
Plazo de entrega 20 dias
Medidas de tallas se toman en terreno. |
$ 1.213.650,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.213.650
|
$ 1.213.650
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.213.650
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 230.594
|
|
$ 1.444.244
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.