Orden de Compra. Nº2564-158-OC06 "OC Generada desde la Adquisición 2564-201-CO06"
Recuerde que el responsable del pago es I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2564-158-OC06
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-12-2006
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2564-201-CO06
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Adquisición de materiales de ferretería para proyecto Aceras Villa Centro PMU, ver términos de referencia adjunto.
Proveniente de Licitación 2564-201-CO06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE CHEPICA ADQUISICIONES
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
R.U.T. 69.090.700-3
Dirección de Unidad de Compra 18 DE SEPTIEMBRE 3214
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
R.U.T. 69.090.700-3
Dirección de Facturación CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA
Comuna Chépica
Impuesto 47177,38
Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE FERRETERIA LIMITADA
R.U.T. 77.590.750-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30101603
Barras de hierro12BarraBarras de hierroPerfil canal 100 x 50 x 2mm $ 7.198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.376 $ 86.376
30101603
Barras de hierro6BarraBarras de hierroFierro liso de 1/2. $ 2.268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.608 $ 13.608
27111508
Sierras5DiscoSierrasDisco de corte 7" $ 770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.850 $ 3.850
31161804
Chapas curvas70UnidadChapas curvasGolillas planas de 5/8. $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
23171515
Electrodos para soldar20kilogramoElectrodos para soldarSoldadura de 1/8 punto verde. $ 1.257,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.140 $ 25.140
31201601
Adhesivos químicos10TinetaAdhesivos químicosMembrana de curado antisol 20 kg. $ 10.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.100 $ 101.100
15121520
Lubricantes de uso general1TinetaLubricantes de uso generalDesmoldante para fierro 20 kg. $ 16.128,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.128 $ 16.128
Total Neto $ 248.302
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 47.177
TOTAL OC $ 295.479


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.