Orden de Compra. Nº
2564-262-SE07
"
C.S.Mantención y Reparación Vehículos Municipales
"
Recuerde que el responsable del pago es I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2564-262-SE07
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-12-2007
Nombre de la Orden de Compra
C.S.Mantención y Reparación Vehículos Municipales
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Mantención y Reparación según Contrato de Suministro aprobado por Decreto Alcaldicio Nº 987 de fecha 16.05.07.
Proveniente de Licitación
2564-28-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ADQUISICIONES
Razón Social
I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
R.U.T.
69.090.700-3
Dirección de Unidad de Compra
18 DE SEPTIEMBRE 3214
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
R.U.T.
69.090.700-3
Dirección de Facturación
CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA
Comuna
-1
Impuesto
23991,8871
Dirección de Envío de la Factura
CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
HILDA MARTA DEVIA CORTES
R.U.T.
6.178.393-8
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
26111703
Baterías para vehículos
1
Unidad
Baterías para vehículos
Bateria 42/410 45 Amp., Ord. Nº 128, de fecha 06.12.2007, Camioneta D/C NC-2499.
$ 41.416,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.416
$ 41.416
26101742
Distribuidores de inyección de combustible
1
Global
Distribuidores de inyección de combustible
Revisar y lavar carburador y sistema eléctrico, Ord. Nº 133, de fecha 29.11.2007, Camioneta D/C NC-2499.
$ 3.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.782
$ 3.782
39121311
Accesorios eléctricos
1
Global
Accesorios eléctricos
Cambio de telecomando de luces, Ord. Nº 130, de fecha 20.11.2007, Camioneta D/C NC-2499.
$ 22.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.101
$ 22.101
26101742
Distribuidores de inyección de combustible
1
Global
Distribuidores de inyección de combustible
Arreglo del carburador, cambio de filtro de bencina y aire, un lt. aceite, Incluye repuestos y MM.OO., Nº 129, de fecha 06.12.2007, Camioneta D/C NC-2499.
$ 58.975,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.975
$ 58.975
Total Neto
$ 126.273
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 23.992
TOTAL OC
$ 150.265
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.