Orden de Compra. Nº2564-262-SE07 "C.S.Mantención y Reparación Vehículos Municipales"
Recuerde que el responsable del pago es I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2564-262-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-12-2007
Nombre de la Orden de Compra C.S.Mantención y Reparación Vehículos Municipales
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Mantención y Reparación según Contrato de Suministro aprobado por Decreto Alcaldicio Nº 987 de fecha 16.05.07.
Proveniente de Licitación 2564-28-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
R.U.T. 69.090.700-3
Dirección de Unidad de Compra 18 DE SEPTIEMBRE 3214
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
R.U.T. 69.090.700-3
Dirección de Facturación CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA
Comuna -1
Impuesto 23991,8871
Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social HILDA MARTA DEVIA CORTES
R.U.T. 6.178.393-8
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111703
Baterías para vehículos1UnidadBaterías para vehículosBateria 42/410 45 Amp., Ord. Nº 128, de fecha 06.12.2007, Camioneta D/C NC-2499. $ 41.416,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.416 $ 41.416
26101742
Distribuidores de inyección de combustible1GlobalDistribuidores de inyección de combustibleRevisar y lavar carburador y sistema eléctrico, Ord. Nº 133, de fecha 29.11.2007, Camioneta D/C NC-2499. $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.782 $ 3.782
39121311
Accesorios eléctricos1GlobalAccesorios eléctricosCambio de telecomando de luces, Ord. Nº 130, de fecha 20.11.2007, Camioneta D/C NC-2499. $ 22.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.101 $ 22.101
26101742
Distribuidores de inyección de combustible1GlobalDistribuidores de inyección de combustibleArreglo del carburador, cambio de filtro de bencina y aire, un lt. aceite, Incluye repuestos y MM.OO., Nº 129, de fecha 06.12.2007, Camioneta D/C NC-2499. $ 58.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.975 $ 58.975
Total Neto $ 126.273
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.992
TOTAL OC $ 150.265


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.