Orden de Compra. Nº2564-300-SE17 "CS Maquinaria Pesada y MO Chépica 2017"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2564-300-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-09-2017
Nombre de la Orden de Compra CS Maquinaria Pesada y MO Chépica 2017
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2564-70-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
R.U.T. 69.090.700-3
Dirección de Unidad de Compra CALLE MANUEL MONTT N°101, CHEPICA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
R.U.T. 69.090.700-3
Dirección de Facturación CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA
Comuna 82
Impuesto 824752
Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Transportes Salvaje Ltda
Razón Social Transportes Salvaje Ltda
R.U.T. 76.927.580-0
Sucursal Transportes Salvaje Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
22101509
Retroexcavadoras1GlobalTrabajos de movimiento de tierra con maquinaria pesada, para Mantención de Caminos Comunales, en el marco del Contrato de Suministro de Maquinaria Pesa y MO vigente, celebrado con la Empresa Transportes Salvaje Ltda. Detalle de trabajos en planilla respaldada por documentos Controles Diarios de la Empresa, Nº789 al 795 y Nº2515 al 2521. Memorándum Nº261 de DOM a DAF solicitando firma certificado disponibilidad para respaldar Orden de Compra por la contratación de los servicios.   $ 4.340.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.340.800 $ 4.340.800
Total Neto $ 4.340.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 824.752
TOTAL OC $ 5.165.552


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.