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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2564-377-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-10-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CS Mantención y Rep. Vehiculos |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación privada
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Proveniente de Licitación
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2564-74-CO22 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
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R.U.T. |
69.090.700-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
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R.U.T. |
69.090.700-3 |
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Dirección de Facturación |
MANUEL MONTT #101 |
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Comuna |
Chépica
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Impuesto |
190570 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MANUEL MONTT #101 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PASCUAL DEL CARMEN MEZA TOBAR |
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Razón Social |
PASCUAL DEL CARMEN MEZA TOBAR
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R.U.T. |
8.721.025-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PASCUAL DEL CARMEN MEZA TOBAR |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78180103
| Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t | 1 | Global | Adquisición de CS mantención y Reparación de Vehículos, según ordenes de Trabajo del Proveedor N° 551.- TRANSITO.
Proveedor N° 550.- OBRAS.
Proveedor N° 548.- DIDECO.
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$ 1.003.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.003.000
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$ 1.003.000
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Total Neto
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$ 1.003.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 190.570
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$ 1.193.570
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.