|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2564-409-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
19-12-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CS Banqueteria Mesa Coordinación, Prodesal |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2564-53-LE16 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
ADQUISICIONES |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
|
|
R.U.T. |
69.090.700-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
CALLE MANUEL MONTT N°101, CHEPICA |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
|
|
R.U.T. |
69.090.700-3 |
|
Dirección de Facturación |
CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA |
|
Comuna |
Chépica
|
|
Impuesto |
71369,74788 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
eventos molina y moreno |
|
Razón Social |
CECILIA MARISOL MORENO IBARRA
|
|
R.U.T. |
9.984.983-5 |
|
Sucursal |
eventos molina y moreno |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101601
| Banquetes | 1 | Unidad no definida | Adquisición de Contrato Suministro Banqueteria, Mesa Ampliada Coordinación para 300 usuarios Prodesal a realizarse el día 22/12/2017. | |
$ 375.630,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 375.630
|
$ 375.630
|
|
|
Total Neto
|
$ 375.630
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 71.370
|
|
$ 447.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.