Orden de Compra. Nº2564-422-SE11 "C.S. Mantención y Reparación Servicios Eléctricos"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2564-422-SE11
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-12-2011
Nombre de la Orden de Compra C.S. Mantención y Reparación Servicios Eléctricos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
R.U.T. 69.090.700-3
Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre Esquina Diego Portales
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
R.U.T. 69.090.700-3
Dirección de Facturación CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA
Comuna 82
Impuesto 61953,11
Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-12-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Luis Fco. Quezada Morales
Razón Social LUIS FRANCISCO QUEZADA MORALES
R.U.T. 7.876.515-1
Sucursal Luis Fco. Quezada Morales
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Soportes eléctricos1GlobalServicio de Mmantenimiento reparación escuela la Mina, Operaciones Orden de Trabajo Operaciones Nº 1. de fecha 26.12.2011  $ 44.619,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.619 $ 44.619
Soportes eléctricos1GlobalServicio de Mmantenimiento luminarias Iglesia, Orden de Trabajo Operaciones Nº 1. de fecha 26.12.2011  $ 67.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.200 $ 67.200
Soportes eléctricos1GlobalServicio de Mantenimiento haluro metálico villa esperanza, Orden de Trabajo Operaciones Nº 1. de fecha 26.12.2011  $ 179.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.250 $ 179.250
24101907
soportes del contenedor de vertido1GlobalServicio de Mmantenimiento alumbrado público, Orden de Trabajo Operaciones Nº 1. de fecha 26.12.2011  $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
Total Neto $ 326.069
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 61.953
TOTAL OC $ 388.022


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.