Orden de Compra. Nº2565-133-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2565-76-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2565-133-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-02-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2565-76-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SE CANCELA POR NO CUMPLIR CON LOS PLAZOS DE ENTREGA, DICHO PEDIDO NO SE REVISIRÁ SE DEJA CONSTANCIA
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
R.U.T. 69.090.700-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001001 del sistema PROPIO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
R.U.T. 69.090.700-3
Dirección de Facturación CALLE 18 de septiembre s/n CESFAM COMUNA DE CHEPICA, al lado de la copa de agua
Comuna Chépica
Impuesto 61750
Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 de septiembre s/n CESFAM COMUNA DE CHEPICA, al lado de la copa de agua
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Veronica Vergara Rojas
Razón Social VERÓNICA CECILIA VERGARA ROJAS
R.U.T. 9.866.147-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Veronica Vergara Rojas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14121812
Papel fotográfico10Unidad10 UNIDADES EPSON PRESENTATION PAPER MATTE 13X19 100 HOJAS   $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000
14121812
Papel fotográfico10Unidad10 UNIDADES DE PAPEL FOTOGRAFICO GLOSSY IMPRINK A3 180 GR/M2 50 HOJAS   $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000
14121812
Papel fotográfico10Unidad10 UNIDADES DE PAPEL COUCHE BRILLANTE 170GR T/A3 100 HOJAS   $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000
14121812
Papel fotográfico10Unidad10 UNIDADES DE PAPEL COUCHE BRILLANTE 170GR T/CARTA 100 HOJAS  $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000
14121812
Papel fotográfico10Unidad10 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO A3   $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000
Total Neto $ 325.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 61.750
TOTAL OC $ 386.750


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.866.147-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.