Orden de Compra. Nº2565-14-SE20 "Materiales de oficina"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2565-14-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-01-2020
Nombre de la Orden de Compra Materiales de oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2565-5-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
R.U.T. 69.090.700-3
Dirección de Unidad de Compra CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
R.U.T. 69.090.700-3
Dirección de Facturación CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA
Comuna Chépica
Impuesto 2752,34
Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 119974143
Razón Social CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVARES
R.U.T. 11.997.414-3
Sucursal 119974143
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121706
Lápices de madera12Unidad no definidaCAJA LAPIZ GRAFITO  $ 178,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.136 $ 2.136
44121701
Lápiz pasta2Unidad no definidaMARCADOR NEGRO M-10  $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800
44121618
Tijeras1Unidad no definidaTIJERAS MEDIANAS  $ 1.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.310 $ 1.310
44122106
Chinches y tachuelas1Unidad no definidaUNA CAJA DE CHINCHES (tachuelas)  $ 934,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 934 $ 934
14111531
Libros o cuadernos de registro6Unidad no definidaCuadernos Universitarios  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
31201517
Cinta para empaquetar168Unidad no definidaCinta adhesiva   $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
44121635
Portarrollos de cinta adhesiva1Unidad no definidaUn porta Scotch mediano  $ 1.426,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.426 $ 1.426
Total Neto $ 14.486
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.752
TOTAL OC $ 17.238


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.