Orden de Compra. Nº
2565-177-SE17
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MATERIALES DE OFICINA CESFAM CHEPICA
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2565-177-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
08-05-2017
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE OFICINA CESFAM CHEPICA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2565-49-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. DE SALUD
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
R.U.T.
69.090.700-3
Dirección de Unidad de Compra
CALLE MANUEL MONTT N°101, CHEPICA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
R.U.T.
69.090.700-3
Dirección de Facturación
CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA
Comuna
Chépica
Impuesto
9375,93
Dirección de Envío de la Factura
CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
119974143
Razón Social
CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVARES
R.U.T.
11.997.414-3
Sucursal
119974143
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121805
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección
4
Unidad no definida
marcador sharpie negro
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.352
$ 2.352
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices
4
Unidad no definida
marcador sharpie azul
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.016
$ 2.016
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices
2
Unidad no definida
marcador sharpie rojo
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.260
$ 1.260
60121508
Marcadores de pintura
2
Unidad no definida
marcador sharpie verde
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.092
$ 1.092
14111610
Cartulina
20
Unidad no definida
cartulina pliego
$ 100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
44121624
Tijeras
3
Unidad no definida
tijera oficina isofit 24cm
$ 2.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.276
$ 6.276
55121616
Banderitas autoadhesivas
5
Unidad no definida
banderitas 5col neon
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.520
55121616
Banderitas autoadhesivas
2
Unidad no definida
banderitas colores ofijet 250 hj
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 756
$ 756
43202005
Dispositivos de almacenamiento de memoria flash
1
Unidad no definida
pendrive 8gb maxell
$ 4.201,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.201
$ 4.201
53121701
Porta documentos
15
Unidad no definida
porta credenciales
$ 100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.500
$ 1.500
44121701
Lápiz pasta
50
Unidad no definida
lapiz pasta bic punta media
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
50211503
Tabaco de pipa o tabaco de hoja
1
Unidad no definida
limpia pipa c chenille varilla torre x25 un
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 924
$ 924
40151510
Bombas de agua
1
Unidad no definida
bomba de agua ballonsx100
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 630
$ 630
14111530
Notas de papel autoadhesivo
12
Unidad no definida
adhesivos stick fic 20 gr henkel
$ 697,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.364
$ 8.364
44121624
Tijeras
12
Unidad no definida
tijera escolar pax
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.040
14111509
Artículos de papelería
6
Unidad no definida
papel entretenido 50x70 pliego
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.016
$ 2.016
Total Neto
$ 49.347
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 9.376
TOTAL OC
$ 58.723
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.