Orden de Compra. Nº2565-177-SE17 "MATERIALES DE OFICINA CESFAM CHEPICA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2565-177-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-05-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA CESFAM CHEPICA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2565-49-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
R.U.T. 69.090.700-3
Dirección de Unidad de Compra CALLE MANUEL MONTT N°101, CHEPICA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
R.U.T. 69.090.700-3
Dirección de Facturación CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA
Comuna Chépica
Impuesto 9375,93
Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 119974143
Razón Social CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVARES
R.U.T. 11.997.414-3
Sucursal 119974143
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121805
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección4Unidad no definidamarcador sharpie negro  $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.352 $ 2.352
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices4Unidad no definidamarcador sharpie azul  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices2Unidad no definidamarcador sharpie rojo  $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
60121508
Marcadores de pintura2Unidad no definidamarcador sharpie verde  $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092 $ 1.092
14111610
Cartulina20Unidad no definidacartulina pliego  $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
44121624
Tijeras3Unidad no definidatijera oficina isofit 24cm   $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.276 $ 6.276
55121616
Banderitas autoadhesivas5Unidad no definidabanderitas 5col neon  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
55121616
Banderitas autoadhesivas2Unidad no definidabanderitas colores ofijet 250 hj  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756
43202005
Dispositivos de almacenamiento de memoria flash1Unidad no definidapendrive 8gb maxell  $ 4.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.201 $ 4.201
53121701
Porta documentos15Unidad no definidaporta credenciales  $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
44121701
Lápiz pasta50Unidad no definidalapiz pasta bic punta media  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
50211503
Tabaco de pipa o tabaco de hoja1Unidad no definidalimpia pipa c chenille varilla torre x25 un  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924 $ 924
40151510
Bombas de agua1Unidad no definidabomba de agua ballonsx100  $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630
14111530
Notas de papel autoadhesivo12Unidad no definidaadhesivos stick fic 20 gr henkel  $ 697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.364 $ 8.364
44121624
Tijeras12Unidad no definidatijera escolar pax  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
14111509
Artículos de papelería6Unidad no definidapapel entretenido 50x70 pliego  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016
Total Neto $ 49.347
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.376
TOTAL OC $ 58.723


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.