Orden de Compra. Nº2565-22-SE24 "SERVICIOS DE ELECTRICIDAD"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2565-22-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-01-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE ELECTRICIDAD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2565-16-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
R.U.T. 69.090.700-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001001 del sistema propio .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
R.U.T. 69.090.700-3
Dirección de Facturación CALLE 18 de septiembre s/n CESFAM COMUNA DE CHEPICA, al lado de la copa de agua
Comuna Chépica
Impuesto 1022508,37
Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 de septiembre s/n CESFAM COMUNA DE CHEPICA, al lado de la copa de agua
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Luis Francisco
Razón Social SERVICIOS ELECTRICOS LUIS QUEZADA MORALES E.I.R.L.
R.U.T. 76.692.426-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Luis Francisco
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléc1Unidad no definida 5 unidades de telefonos con visor t80 $ 280.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.450 $ 280.450
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Instalación o servicio de sistemas de energía eléc1Unidad no definida RETIRO LIMPIEZA Y CARGA COMPLETA DE GAS E Instalación EQUIPO ACONDICIONADO sala some compra de equipo e instalación de equipos en sala de espera, equipo inverter de 24.000 btu compra de equipo e instalación de equipo en sala nueva de 3 camillas 18 $ 1.838.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.838.850 $ 1.838.850
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléc1Unidad no definida chapa retenedora con iman en servicio de urgencias lado de farmacia $ 276.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 276.400 $ 276.400
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléc1Unidad no definida Instalación equipos de alumbrado y aumento de 2 equipos alta eficiencia., trasladado de encendido de equipos de sala y se normaliza enchufe box urgencia. Instalación de 7 puntos de red (2 en cada una de 3 salas y 1 para Wifi sala de espera) Inst $ 968.273,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 968.273 $ 968.273
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Instalación o servicio de sistemas de energía eléc1Unidad no definida extractor de aire sala de descanso de servicio de urgencias $ 209.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.500 $ 209.500
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Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica1Unidad PROPORCIONAR E INSTALAR EQUIPO NUEVO DE 18.000 BTU EN PACILLO DE URGENCIA OTRA INSTALACIÓN DE EQUIPO NBUEVO ENVERTER DE 18 BTU MÁS TRASLADO DE EQUIPO EXISTENTE A SALA COVID MÁS CARGA DE INSTALCIÓNY LIMPIEZA DE AIRE ACONDICIONADO $ 1.808.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.808.150 $ 1.808.150
Total Neto $ 5.381.623
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.022.508
TOTAL OC $ 6.404.131


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.