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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2565-271-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
06-07-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
compra INSUMOS FERRETERIA cesfam chepica |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2565-60-L115 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPTO. DE SALUD |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
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R.U.T. |
69.090.700-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
CALLE MANUEL MONTT N°101, CHEPICA |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
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R.U.T. |
69.090.700-3 |
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Dirección de Facturación |
CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA |
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Comuna |
Chépica
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Impuesto |
3059,95 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Centro Constructor Paniahue |
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Razón Social |
CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA
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R.U.T. |
78.222.260-0 |
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Sucursal |
Centro Constructor Paniahue |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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27111704
| Enchufes | 1 | Unidad no definida | 4-PICAPORTE N°2.1/2 DISPLAY.
1-BISAGRA VAIVEN 3" PAR.
1-BISAGRA VAIVEN 4" PAR.
30-TORNILLO VOLC / NEGRO 6MM X 1. | |
$ 16.105,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.105
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$ 16.105
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Total Neto
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$ 16.105
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.060
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$ 19.165
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.