Orden de Compra. Nº2565-280-SE17 "MATERIALES DE OFICINA CESFAM CHEPICA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2565-280-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-06-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA CESFAM CHEPICA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2565-49-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
R.U.T. 69.090.700-3
Dirección de Unidad de Compra CALLE MANUEL MONTT N°101, CHEPICA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
R.U.T. 69.090.700-3
Dirección de Facturación CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA
Comuna Chépica
Impuesto 17716,17
Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 119974143
Razón Social CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVARES
R.U.T. 11.997.414-3
Sucursal 119974143
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122001
Archivadores de fichas1Unidad no definidaARCHIVADOR OFICIO ANGOSTO  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050
14111509
Artículos de papelería1Unidad no definidaPAPEL ENTRETENIDO 50X70 PLIEGO   $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336 $ 336
14111509
Artículos de papelería10Unidad no definidaPAPEL FOTOCOPIA OFICIO   $ 2.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.700 $ 27.700
44111506
Taco calendario1Unidad no definidaANOTADOR UNIV / C APRETADOR DOBLE RHEIN  $ 4.453,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.453 $ 4.453
46171505
Llaves20Unidad no definidaCOPIA DE LLAVES  $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760 $ 11.760
14111525
Papel multiuso20Unidad no definidaCARTON FORRADO OFIICIO  $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.340 $ 1.340
11121803
Lino5Unidad no definidaPITILLA CHICA 40GRS 6/5  $ 554,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.770 $ 2.770
44121701
Lápiz pasta6Unidad no definidaLAPIZ TINTA PILOT NEGRO G-10 .7MM  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
14111530
Notas de papel autoadhesivo3Unidad no definidaPOS-IT 76X76 AMARILLO HAND X 100 HJ  $ 327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 981 $ 981
14111813
Formularios o libros de correspondencia3Unidad no definidaLIBRETA DE CORRESPONDENCIA 100 HJS  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
14111813
Formularios o libros de correspondencia1Unidad no definidaLIBRO DE ACTA 100HJ ARON  $ 1.974,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.974 $ 1.974
14111530
Notas de papel autoadhesivo5Unidad no definidaBANDERITAS DE COLORES 250 HJS  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.890
43232503
Corrector ortográfico1Unidad no definidaCORRECTOR LAPIZ LIQUID PAPER  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924 $ 924
14111813
Formularios o libros de correspondencia2Unidad no definidaLIBRETA CORRESPONDENCIA 50 HJ   $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.436 $ 2.436
44122011
Carpetas para archivos5Unidad no definidaCARPETAS CON ELASTICO OFICIO TORRE  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.620
44122104
Clips para papel3Unidad no definidaCLIP METALICO 33MMX100 UN TORRE  $ 255,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 765 $ 765
44121701
Lápiz pasta16Unidad no definidaMARCADOR PENTEL M-10 NEGRO  $ 1.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.704 $ 20.704
Total Neto $ 93.243
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.716
TOTAL OC $ 110.959


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.