Orden de Compra. Nº
2565-280-SE17
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MATERIALES DE OFICINA CESFAM CHEPICA
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2565-280-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-06-2017
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE OFICINA CESFAM CHEPICA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2565-49-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. DE SALUD
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
R.U.T.
69.090.700-3
Dirección de Unidad de Compra
CALLE MANUEL MONTT N°101, CHEPICA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
R.U.T.
69.090.700-3
Dirección de Facturación
CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA
Comuna
Chépica
Impuesto
17716,17
Dirección de Envío de la Factura
CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
119974143
Razón Social
CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVARES
R.U.T.
11.997.414-3
Sucursal
119974143
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122001
Archivadores de fichas
1
Unidad no definida
ARCHIVADOR OFICIO ANGOSTO
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.050
$ 1.050
14111509
Artículos de papelería
1
Unidad no definida
PAPEL ENTRETENIDO 50X70 PLIEGO
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 336
$ 336
14111509
Artículos de papelería
10
Unidad no definida
PAPEL FOTOCOPIA OFICIO
$ 2.770,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.700
$ 27.700
44111506
Taco calendario
1
Unidad no definida
ANOTADOR UNIV / C APRETADOR DOBLE RHEIN
$ 4.453,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.453
$ 4.453
46171505
Llaves
20
Unidad no definida
COPIA DE LLAVES
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.760
$ 11.760
14111525
Papel multiuso
20
Unidad no definida
CARTON FORRADO OFIICIO
$ 67,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.340
$ 1.340
11121803
Lino
5
Unidad no definida
PITILLA CHICA 40GRS 6/5
$ 554,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.770
$ 2.770
44121701
Lápiz pasta
6
Unidad no definida
LAPIZ TINTA PILOT NEGRO G-10 .7MM
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.040
14111530
Notas de papel autoadhesivo
3
Unidad no definida
POS-IT 76X76 AMARILLO HAND X 100 HJ
$ 327,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 981
$ 981
14111813
Formularios o libros de correspondencia
3
Unidad no definida
LIBRETA DE CORRESPONDENCIA 100 HJS
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500
$ 4.500
14111813
Formularios o libros de correspondencia
1
Unidad no definida
LIBRO DE ACTA 100HJ ARON
$ 1.974,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.974
$ 1.974
14111530
Notas de papel autoadhesivo
5
Unidad no definida
BANDERITAS DE COLORES 250 HJS
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.890
$ 1.890
43232503
Corrector ortográfico
1
Unidad no definida
CORRECTOR LAPIZ LIQUID PAPER
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 924
$ 924
14111813
Formularios o libros de correspondencia
2
Unidad no definida
LIBRETA CORRESPONDENCIA 50 HJ
$ 1.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.436
$ 2.436
44122011
Carpetas para archivos
5
Unidad no definida
CARPETAS CON ELASTICO OFICIO TORRE
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.620
$ 4.620
44122104
Clips para papel
3
Unidad no definida
CLIP METALICO 33MMX100 UN TORRE
$ 255,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 765
$ 765
44121701
Lápiz pasta
16
Unidad no definida
MARCADOR PENTEL M-10 NEGRO
$ 1.294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.704
$ 20.704
Total Neto
$ 93.243
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 17.716
TOTAL OC
$ 110.959
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.