Orden de Compra. Nº2565-299-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2565-196-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2565-299-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2565-196-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
R.U.T. 69.090.700-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204003 del sistema PROPIO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
R.U.T. 69.090.700-3
Dirección de Facturación CALLE 18 de septiembre s/n CESFAM COMUNA DE CHEPICA, al lado de la copa de agua, Chépica, Región del Libertador General Bernardo O´Higgins
Comuna Chépica
Impuesto 50967,5
Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 de septiembre s/n CESFAM COMUNA DE CHEPICA, al lado de la copa de agua, Chépica, Región del Libertador General Bernardo O´Higgins
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL A Y B S A
Razón Social COMERCIAL A Y B S A
R.U.T. 96.560.900-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL A Y B S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41116109
Reactivos o soluciones de coagulación4Unidad4 REACTIVO ANTI D GOTERO 10 ML  $ 11.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.200 $ 46.200
41116109
Reactivos o soluciones de coagulación3Kit3 KIT DE R.P.R (500 TEST POR KIT)  $ 56.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.250 $ 170.250
41116109
Reactivos o soluciones de coagulación2Unidad 2 REACTIVO ANTI A GOTERO 10 ML  $ 7.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.800 $ 14.800
41116109
Reactivos o soluciones de coagulación2Unidad2 REACTIVO ANTI B GOTERO 10ML  $ 7.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.800 $ 14.800
41116109
Reactivos o soluciones de coagulación3Unidad3 REACTIVO ANTI AB GOTERO 10 ML  $ 7.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.200 $ 22.200
Total Neto $ 268.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.968
TOTAL OC $ 319.218


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.