Orden de Compra. Nº2565-316-SE17 "compra insumos medicos cesfam chepica"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2565-316-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-07-2017
Nombre de la Orden de Compra compra insumos medicos cesfam chepica
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2565-56-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
R.U.T. 69.090.700-3
Dirección de Unidad de Compra CALLE MANUEL MONTT N°101, CHEPICA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
R.U.T. 69.090.700-3
Dirección de Facturación CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA
Comuna Chépica
Impuesto 190199,5
Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor newen farma
Razón Social NEWEN FARMA COMERCIALIZADORA, DISTRIBUIDORA, IMPOR
R.U.T. 76.109.233-2
Sucursal newen farma
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142607
Micro Jeringas médicas35CajaJERINGAS 5CC. CAJAS X 100 UDS.  $ 6.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 234.500 $ 234.500
42181715
Soluciones o cremas para electrodos15BidónGEL pq BIDON 5LT+RECARGA 250ml (gel para realizar electros)  $ 7.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.350 $ 118.350
42182420
Sondas otológicas8Caja5-CAJAS SONDA FOLEY N°12. 3-CAJAS DE SONDAS FOLEY N°20.  $ 10.455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.640 $ 83.640
14111509
Artículos de papelería17CajaTELA DE PAPEL MICROPORE 3M ANCHO 2.5CM . CAJAS X 12 UDS  $ 26.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 457.130 $ 457.130
39111509
Lámparas de pedestal1Unidad no definidaLAMPARA DE PIE   $ 89.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.980 $ 89.980
42142503
Agujas arteriales3CajaBRANULAS #16 CAJAS X 50 UDS.  $ 3.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.470 $ 10.470
42142503
Agujas arteriales2CajaBRANULAS #18 CAJAS X 50 UDS.  $ 3.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.980 $ 6.980
Total Neto $ 1.001.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 190.200
TOTAL OC $ 1.191.250


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.