Orden de Compra. Nº2565-319-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2565-5-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2565-319-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-06-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2565-5-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2565-5-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
R.U.T. 69.090.700-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.009 del sistema PROPIO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
R.U.T. 69.090.700-3
Dirección de Facturación CALLE 18 DE SEPTIEMBRE S/N EDIFICIO CESFAM COMUNA DE CHEPICA
Comuna Chépica
Impuesto 261605,87
Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 DE SEPTIEMBRE S/N EDIFICIO CESFAM COMUNA DE CHEPICA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
R.U.T.
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12171703
Tintas3Unidad no definidaTINTA974AO974X:MAGENTA TINTA974AO974X:MAGENTA $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000
12171703
Tintas3Unidad no definidaTINTA974AO974X: AMARILLA TINTA974AO974X: AMARILLA $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000
12171703
Tintas2Unidad no definidaTONER 05A TONER 05A $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
12171703
Tintas4GlobalUNIDAD DE IMAGEN 19A UNIDAD DE IMAGEN 19A $ 76.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 306.560 $ 306.560
12171703
Tintas3GlobalTINTA974AO974X:NEGRO TINTA974AO974X:NEGRO $ 81.771,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.313 $ 245.313
12171703
Tintas3GlobalTINTA974AO974X:CIAN TINTA974AO974X:CIAN $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000
Total Neto $ 1.376.873
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 261.606
TOTAL OC $ 1.638.479


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.