Orden de Compra. Nº2565-328-SE17 "MATERIALES DE OFICINA CESFAM CHEPICA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2565-328-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-08-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA CESFAM CHEPICA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2565-49-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
R.U.T. 69.090.700-3
Dirección de Unidad de Compra CALLE MANUEL MONTT N°101, CHEPICA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
R.U.T. 69.090.700-3
Dirección de Facturación CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA
Comuna Chépica
Impuesto 21853,99
Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 119974143
Razón Social CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVARES
R.U.T. 11.997.414-3
Sucursal 119974143
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111506
Papel para impresora del ordenador1Unidad no definida1-porta lapiz.1-alargador.4-pos-it 100 colores.1-huincha de medir 1.50.1-tijera 20cm.1-pad mouse.cotizacion.2331. 20-portacredencial.2-carpetas escolar.1-papel fotocopia carta.cotizacion.2330. 2-plastificado.cotizacion.2316. 1-plumavit.2-cartulinas pliego naranja.3-doble clips colores. 1- doble clip negro.2-doble clip 25mm.5-pos-it 76x76.3-archivadores oficio.50-lapiz pasta azul.3-repuestos magic.cotizacion.2321. 100-fotocopias.cotizacion 2317. 20-pincel paletas N°8.50-lamparas de papel mediana. 1-carton piedra.5-cartoneras grandes.5-adhesivos stick fic.100-aro perla par.16-papel volantin.cotizacion 2305. 4-papel craf mediano.1-cinta masking.6-pos-it 46x76 colores.4-plumon pizarra.cotizacion2302.   $ 115.021,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.021 $ 115.021
Total Neto $ 115.021
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.854
TOTAL OC $ 136.875


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.