Orden de Compra. Nº2565-334-SE16 "compra articulos de oficina cesfam chepica"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2565-334-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-08-2016
Nombre de la Orden de Compra compra articulos de oficina cesfam chepica
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2565-51-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
R.U.T. 69.090.700-3
Dirección de Unidad de Compra CALLE MANUEL MONTT N°101, CHEPICA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
R.U.T. 69.090.700-3
Dirección de Facturación CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA
Comuna Chépica
Impuesto 85527,55
Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 119974143
Razón Social CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVARES
R.U.T. 11.997.414-3
Sucursal 119974143
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122001
Archivadores de fichas30Unidad no definidaARCHIVADORES OFICIO   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
46171505
Llaves16Unidad no definidaCOPIA DE LLAVES  $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.408 $ 9.408
11111606
Pizarra2Unidad no definidaPIZARRAS CORCHO  $ 53.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.394 $ 107.394
14111509
Artículos de papelería1Unidad no definida70-RESMAS DE CARTA $2.352 C/U TOTAL $164.640. 30-RESMAS OFICIO $2.773 C/U TOTAL $83.190.  $ 247.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 247.830 $ 247.830
14111537
Papel de etiquetas210Unidad no definidaETIQUETA SATO BLANCA  $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
14111610
Cartulina1Unidad no definida300-IMPRESION CARTULINAS AMBOS LADOS $30 C/U $9.000. 25-FOTOCOPIAS $180 C/U $4.500  $ 13.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
12171703
Tintas2Unidad no definida1-TINTA HP 675 COLOR C/U $14.695 1-TINTA HP 675 NEGRA. C/U $14.695  $ 14.695,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.390 $ 29.390
44122104
Clips para papel1Unidad no definida3-CAJAS REPUESTO MAGIC .$975.C/U TOTAL $2.925. 5-BANDERITAS STUDMARK 5COL.C/U $493. TOTAL$2.465. 25-FOTOCOPIAS $165 C/U TOTAL $4.125. 1-ANILLADO $1.008  $ 10.523,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.523 $ 10.523
Total Neto $ 450.145
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 85.528
TOTAL OC $ 535.673


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.