Orden de Compra. Nº2565-334-SE24 "OBRAS MENORES MEMO 49"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2565-334-SE24
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 28-05-2024
Nombre de la Orden de Compra OBRAS MENORES MEMO 49
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas se regularizará con otra oc debido a que se canela la compra de un item
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2565-12-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
R.U.T. 69.090.700-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001001 del sistema PROPIO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
R.U.T. 69.090.700-3
Dirección de Facturación CALLE 18 de septiembre s/n CESFAM COMUNA DE CHEPICA, al lado de la copa de agua, Chépica, Región del Libertador General Bernardo O´Higgins
Comuna Chépica
Impuesto 64693,1
Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 de septiembre s/n CESFAM COMUNA DE CHEPICA, al lado de la copa de agua, Chépica, Región del Libertador General Bernardo O´Higgins
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MD CUPER LTDA.
Razón Social MD CUPER LIMITADA
R.U.T. 76.664.209-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MD CUPER LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111701
Servicios de limpieza de terrenos en obras1Unidad no definidaCOTIZACIÓN N° 1394Instalación de equipo de clima sala de espera toma muestra, soporte mural y alimentador y protección electrica $ 214.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.000 $ 214.000
76111701
Servicios de limpieza de terrenos en obras1Unidad no definidaCOTIZACIÓN N° 1393Reparación de Bancas (soldar las despegadas) $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
76111701
Servicios de limpieza de terrenos en obras1Unidad no definidaPRESUPUESTO N°1392Reparación de sal de espera de podologia remplazo de PL policarbonato transparente, limpieza de canaleta en zona y sello $ 113.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.490 $ 113.490
Total Neto $ 340.490
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 64.693
TOTAL OC $ 405.183


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.