Orden de Compra. Nº2565-367-SE20 "COMPRA DE ARTICULOS DE OFCINA Y AFINES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2565-367-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-07-2020
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ARTICULOS DE OFCINA Y AFINES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2565-5-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
R.U.T. 69.090.700-3
Dirección de Unidad de Compra CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
R.U.T. 69.090.700-3
Dirección de Facturación CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA
Comuna Chépica
Impuesto 25195,9
Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 119974143
Razón Social CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVARES
R.U.T. 11.997.414-3
Sucursal 119974143
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44102901
Equipo de viaje para máquinas de oficina1Unidad no definida LLAVERO PLASTICO C/PLACA 144 COPIA DE LLAVE 002 LIBRO ACTAS 100H AUCA 001 CORCHETES 23/8 1000UNID. TORRE PLUMON PERMANENTE ARTEL NEGRO 003 CORCHETERA PISTOLA REXEL GENERAL PURPOSE ALARGADOR ZAPATILLA PHILCO 5 METROS 001 PAPEL FOTOCOPIA CARTA EQUALIT 002 LIBRO ASISTENCIA 100H AUCA AT-500-100 PAPEL FOTOCOPIA OFICIO EQUALIT 001 LAPIZ PASTA BIC PUNTA FINA AZUL 050 CUAD.UNIV.100H E/D M7 TORRE CLASICO 002 SACO PAPEL KRAFT 0500 SACO PAPEL KRAFT 0400 SACO PAPEL KRAFT 0200 SACO PAPEL KRAFT 0700   $ 74.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.110 $ 74.110
14111503
Papel pergamino1Unidad no definida1500 BOLSAS PAPEL KRAFT BOLSA  $ 58.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.500 $ 58.500
Total Neto $ 132.610
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.196
TOTAL OC $ 157.806


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.