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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2565-404-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
08-08-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
articulos de oficina cesfam |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2565-4-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPTO. DE SALUD |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
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R.U.T. |
69.090.700-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
CALLE MANUEL MONTT N°101, CHEPICA |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
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R.U.T. |
69.090.700-3 |
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Dirección de Facturación |
CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA |
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Comuna |
Chépica
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Impuesto |
2462,97 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
119974143 |
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Razón Social |
CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVARES
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R.U.T. |
11.997.414-3 |
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Sucursal |
119974143 |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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26111702
| Pilas alcalinas | 1 | Unidad no definida | 3/ARCHIVADORES OFICIO ANCHOO.
3/SEPARADORES OFICIO 6 DIVISIONES.
3/CARPETAS PLASTIFICADAS C/ARCHIVADOR GEOPEN.
COTIZACION. 3121.FECHA 07-08-2018
10/PLIEGOS CARTON FORRADO.
COTIZACION 3120 DE FECHA 07-08-2018 | |
$ 12.963,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.963
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$ 12.963
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Total Neto
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$ 12.963
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.463
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$ 15.426
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.