Orden de Compra. Nº
2565-429-SE23
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ARTÍCULOS DE LIBRERÍA
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2565-429-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
17-07-2023
Nombre de la Orden de Compra
ARTÍCULOS DE LIBRERÍA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2565-26-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. DE SALUD
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
R.U.T.
69.090.700-3
Dirección de Unidad de Compra
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001001 del sistema propio .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
R.U.T.
69.090.700-3
Dirección de Facturación
CALLE 18 de septiembre s/n CESFAM COMUNA DE CHEPICA, al lado de la copa de agua, Chépica, Región del Libertador General Bernardo O´Higgins
Comuna
Chépica
Impuesto
55883,18
Dirección de Envío de la Factura
CALLE 18 de septiembre s/n CESFAM COMUNA DE CHEPICA, al lado de la copa de agua, Chépica, Región del Libertador General Bernardo O´Higgins
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
119974143
Razón Social
CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVARES
R.U.T.
11.997.414-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
119974143
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121704
Lápiz pasta
20
Unidad no definida
MARCADOR MULTIUSO SHARPIE ULTRA FINO AZUL
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.000
$ 19.000
44121704
Lápiz pasta
20
Unidad no definida
NOTA ADHESIVA TORRE MEDIANA AMARILLO 100 HJS
$ 1.053,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.060
$ 21.060
11141604
Papel usado
10
Unidad no definida
CINTA ADHE. CRISTAL 12 X 30 MT. SELLOFILM 500
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.620
$ 4.620
11141604
Papel usado
7
Unidad no definida
LAMINA PARA TERMOLAMINAR X 100
$ 23.487,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 164.409
$ 164.409
11141604
Papel usado
20
Unidad no definida
MARCADOR MULTIUSO SHARPIE NEGRO
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.000
$ 19.000
14101501
Pasta de papel
3
Unidad no definida
ANOTADOR SIMPLE PVC OFICIO AZUL
$ 2.269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.807
$ 6.807
14101501
Pasta de papel
5
Unidad no definida
CINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT MAX
$ 700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.500
$ 3.500
14101501
Pasta de papel
4
Unidad no definida
tinta para timbre
$ 2.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.756
$ 10.756
11141604
Papel usado
10
Unidad no definida
NOTA ADHESIVA TORRE CHICA MIX NEON X 3 UN
$ 1.667,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.670
$ 16.670
11141604
Papel usado
20
Unidad no definida
CUCHILLO CARTONERO GRANDE ISOFIT 80 C/RIEL
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.040
14101501
Pasta de papel
20
Unidad no definida
PLUMON PIZARRA ARTEL MP-70-B PTA.RED. ROJO
$ 659,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.180
$ 13.180
14101501
Pasta de papel
20
Unidad no definida
DESTACADOR ADIX PALETA TRANSPARENTE VERDE
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.080
$ 10.080
Total Neto
$ 294.122
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 55.883
TOTAL OC
$ 350.005
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.