Orden de Compra. Nº2565-429-SE23 "ARTÍCULOS DE LIBRERÍA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2565-429-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-07-2023
Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE LIBRERÍA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2565-26-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
R.U.T. 69.090.700-3
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001001 del sistema propio .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
R.U.T. 69.090.700-3
Dirección de Facturación CALLE 18 de septiembre s/n CESFAM COMUNA DE CHEPICA, al lado de la copa de agua, Chépica, Región del Libertador General Bernardo O´Higgins
Comuna Chépica
Impuesto 55883,18
Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 de septiembre s/n CESFAM COMUNA DE CHEPICA, al lado de la copa de agua, Chépica, Región del Libertador General Bernardo O´Higgins
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 119974143
Razón Social CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVARES
R.U.T. 11.997.414-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal 119974143
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121704
Lápiz pasta20Unidad no definidaMARCADOR MULTIUSO SHARPIE ULTRA FINO AZUL   $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
44121704
Lápiz pasta20Unidad no definidaNOTA ADHESIVA TORRE MEDIANA AMARILLO 100 HJS   $ 1.053,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.060 $ 21.060
11141604
Papel usado10Unidad no definidaCINTA ADHE. CRISTAL 12 X 30 MT. SELLOFILM 500   $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.620
11141604
Papel usado7Unidad no definidaLAMINA PARA TERMOLAMINAR X 100  $ 23.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.409 $ 164.409
11141604
Papel usado20Unidad no definidaMARCADOR MULTIUSO SHARPIE NEGRO   $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
14101501
Pasta de papel3Unidad no definidaANOTADOR SIMPLE PVC OFICIO AZUL  $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.807 $ 6.807
14101501
Pasta de papel5Unidad no definidaCINTA EMBALAJE TRANSP. 48 X 100 MT MAX   $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
14101501
Pasta de papel4Unidad no definidatinta para timbre  $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.756 $ 10.756
11141604
Papel usado10Unidad no definidaNOTA ADHESIVA TORRE CHICA MIX NEON X 3 UN   $ 1.667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.670 $ 16.670
11141604
Papel usado20Unidad no definidaCUCHILLO CARTONERO GRANDE ISOFIT 80 C/RIEL   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
14101501
Pasta de papel20Unidad no definidaPLUMON PIZARRA ARTEL MP-70-B PTA.RED. ROJO   $ 659,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.180 $ 13.180
14101501
Pasta de papel20Unidad no definidaDESTACADOR ADIX PALETA TRANSPARENTE VERDE   $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080
Total Neto $ 294.122
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.883
TOTAL OC $ 350.005


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.