Orden de Compra. Nº
2565-431-SE24
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ARTICULOS DE ESCRITORIO
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2565-431-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
23-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
ARTICULOS DE ESCRITORIO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2565-1-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. DE SALUD
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
R.U.T.
69.090.700-3
Dirección de Unidad de Compra
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204004001 del sistema PROPIO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
R.U.T.
69.090.700-3
Dirección de Facturación
CALLE 18 de septiembre s/n CESFAM COMUNA DE CHEPICA, al lado de la copa de agua
Comuna
Impuesto
15499,44
Dirección de Envío de la Factura
CALLE 18 de septiembre s/n CESFAM COMUNA DE CHEPICA, al lado de la copa de agua
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercializadora MadagasKar Spa
Razón Social
COMERCIALIZADORA MADAGASKAR SPA
R.U.T.
77.278.937-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Comercializadora MadagasKar Spa
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111509
Artículos de papelería
10
Unidad no definida
CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE, ROLLO 48X100MT. MARCA FULTONS
CINTA EMBALAJE TRANSP.48 X 100 MT MAX
$ 981,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.810
$ 9.810
14111509
Artículos de papelería
10
Unidad no definida
CINTA CORRECTORA ROLLO DE 4.2 MM DE ANCHO X 10MT DELARGO. MARCA TESA
CORRECTOR EN CINTA PRITT ROLLER
$ 1.626,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.260
$ 16.260
14111509
Artículos de papelería
4
Unidad no definida
CUCHILLO CARTONERO GRANDE CON FRENO Y RIEL METALICO. MARCA ARTEL
CUCHILLO CARTONERO GRANDE ISOFIT 80 C/RIEL
$ 789,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.156
$ 3.156
14111509
Artículos de papelería
20
Unidad no definida
DESTACADOR DE ESCRITORIO COLOR AMARILLO, PUNTA BISELADA, CUERPO TRANSPARENTE. MARCA ADIX
DESTACADOR ADIX PALETA TRANSPARENTE AMARILLO
$ 355,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.100
$ 7.100
14111509
Artículos de papelería
20
Unidad no definida
DESTACADOR DE ESCRITORIO COLOR NARANJO, PUNTA BISELADA, CUERPO TRANSPARENTE. MARCA ADIX
DESTACADOR ADIX PALETA TRANSPARENTE NARANJA
$ 355,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.100
$ 7.100
14111509
Artículos de papelería
50
Unidad no definida
LAPIZ PASTA COLOR AZUL, PUNTA FINA DE 0.7 MM. MARCA ARTEL
LAPIZ PASTA AZUL PUNTA FINA
$ 174,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.700
$ 8.700
14111509
Artículos de papelería
24
Unidad no definida
PLUMON PERMANENTE COLOR AZUL, PUNTA REDONDA. MARCA ARTEL
PLUMON PERMANENTE AZUL
$ 325,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.800
$ 7.800
14111509
Artículos de papelería
24
Unidad no definida
PLUMON PERMANENTE COLOR NEGRO, PUNTA REDONDA, MARCA ARTEL
PLUMON PERMANENTE NEGRO
$ 325,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.800
$ 7.800
14111509
Artículos de papelería
4
Unidad no definida
REGLA PLASTICA DE 40 CM. MARCA HAND
REGLA 40 CM
$ 330,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.320
$ 1.320
14111509
Artículos de papelería
50
Unidad no definida
CARTULINA DE COLORES SURTIDOS, PLIEGO DE 55X77 CM
CARTULINAS DE COLORES
$ 231,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.550
$ 11.550
14111509
Artículos de papelería
10
Galón
CITNA ADHESIVA CRISTAL, ROLLO DE 12X30 MT. MARCA FULTONS
CINTA ADEH. CRISTAL 12X30 MT. SELLOFILM 500
$ 98,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 980
$ 980
Total Neto
$ 81.576
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 15.499
TOTAL OC
$ 97.075
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.