Orden de Compra. Nº2565-447-SE19 "insumos medicos"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2565-447-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-08-2019
Nombre de la Orden de Compra insumos medicos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2565-48-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
R.U.T. 69.090.700-3
Dirección de Unidad de Compra CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204004001 del sistema 2152204004001.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
R.U.T. 69.090.700-3
Dirección de Facturación CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA
Comuna Chépica
Impuesto 120971,1
Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NEWEN MEDICA
Razón Social NEWEN MEDICA LIMITADA
R.U.T. 76.109.233-2
Sucursal NEWEN MEDICA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42181715
Soluciones o cremas para electrodos8BidónGEL PQ BIDON 5LT+RECARGA 250ML (GEL PARA REALIZAR ELECTROS  $ 7.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.120 $ 63.120
12191601
Solventes de alcohol40BotellaALCOHOL BOTELLA 1 LITRO 70 GRADOS.  $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.600 $ 107.600
42142519
Guías para agujas3CajaMARIPOSAS N°23   $ 22.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.670 $ 68.670
42221609
Juegos de administración de tubos arteriales o int20CajaBAJADA DE SUERO MACROGOTEO ADULTO  $ 9.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.000 $ 195.000
14111509
Artículos de papelería17PaqueteBOLSAS DE PAPEL 1/4 KILO   $ 11.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202.300 $ 202.300
Total Neto $ 636.690
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 120.971
TOTAL OC $ 757.661


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.