Orden de Compra. Nº2565-493-SE24 "ARTICULOS VARIOS "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2565-493-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-08-2024
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS VARIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2565-1-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
R.U.T. 69.090.700-3
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001001 del sistema PROPIO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
R.U.T. 69.090.700-3
Dirección de Facturación CALLE 18 de septiembre s/n CESFAM COMUNA DE CHEPICA, al lado de la copa de agua
Comuna
Impuesto 8063,03
Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 de septiembre s/n CESFAM COMUNA DE CHEPICA, al lado de la copa de agua
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora MadagasKar Spa
Razón Social COMERCIALIZADORA MADAGASKAR SPA
R.U.T. 77.278.937-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercializadora MadagasKar Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería250Unidad no definidaGLOBOS N°9 COLOR MORADO,AMARILLO,ROJO,VERDE Y AZUL. 50 UNIDADES CADA COLOR  $ 46,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.500 $ 11.500
14111509
Artículos de papelería2GalónTEMPERA AZUL, FRASCO 250ML. MARCA TORRE  $ 1.331,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.662 $ 2.662
14111509
Artículos de papelería5Unidad no definidaPLUMON PERMANENTE COLOR AZUL , PUNTA REDONDA. MARCA LUXOR  $ 451,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.255 $ 2.255
14111509
Artículos de papelería4Unidad no definidaMASA PEGAJOSA TIPO SLIME, AROMA FRUTAL, NO TOXICO, POTE DE 236ML . MARCA ELMERS  $ 4.264,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.056 $ 17.056
14111509
Artículos de papelería4Unidad no definidaLAPICES LARGOS EXAGONALES ESTUCHE 12 COLORES, MARCA TORRE  $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.680 $ 5.680
14111509
Artículos de papelería4Unidad no definidaBLOCK TAMAÑO LICEO 60, 20 HOJAS. MARCA TORRE $ 821,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.284 $ 3.284
Total Neto $ 42.437
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.063
TOTAL OC $ 50.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.