Orden de Compra. Nº
2565-493-SE24
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ARTICULOS VARIOS
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2565-493-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
23-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
ARTICULOS VARIOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2565-1-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. DE SALUD
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
R.U.T.
69.090.700-3
Dirección de Unidad de Compra
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001001 del sistema PROPIO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
R.U.T.
69.090.700-3
Dirección de Facturación
CALLE 18 de septiembre s/n CESFAM COMUNA DE CHEPICA, al lado de la copa de agua
Comuna
Impuesto
8063,03
Dirección de Envío de la Factura
CALLE 18 de septiembre s/n CESFAM COMUNA DE CHEPICA, al lado de la copa de agua
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercializadora MadagasKar Spa
Razón Social
COMERCIALIZADORA MADAGASKAR SPA
R.U.T.
77.278.937-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Comercializadora MadagasKar Spa
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111509
Artículos de papelería
250
Unidad no definida
GLOBOS N°9 COLOR MORADO,AMARILLO,ROJO,VERDE Y AZUL. 50 UNIDADES CADA COLOR
$ 46,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.500
$ 11.500
14111509
Artículos de papelería
2
Galón
TEMPERA AZUL, FRASCO 250ML. MARCA TORRE
$ 1.331,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.662
$ 2.662
14111509
Artículos de papelería
5
Unidad no definida
PLUMON PERMANENTE COLOR AZUL , PUNTA REDONDA. MARCA LUXOR
$ 451,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.255
$ 2.255
14111509
Artículos de papelería
4
Unidad no definida
MASA PEGAJOSA TIPO SLIME, AROMA FRUTAL, NO TOXICO, POTE DE 236ML . MARCA ELMERS
$ 4.264,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.056
$ 17.056
14111509
Artículos de papelería
4
Unidad no definida
LAPICES LARGOS EXAGONALES ESTUCHE 12 COLORES, MARCA TORRE
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.680
$ 5.680
14111509
Artículos de papelería
4
Unidad no definida
BLOCK TAMAÑO LICEO 60, 20 HOJAS. MARCA TORRE
$ 821,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.284
$ 3.284
Total Neto
$ 42.437
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 8.063
TOTAL OC
$ 50.500
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.