Orden de Compra. Nº2565-52-SE18 "equipo dental cesfam chepica"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2565-52-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-01-2018
Nombre de la Orden de Compra equipo dental cesfam chepica
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2565-22-L117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
R.U.T. 69.090.700-3
Dirección de Unidad de Compra CALLE MANUEL MONTT N°101, CHEPICA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
R.U.T. 69.090.700-3
Dirección de Facturación CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA
Comuna Chépica
Impuesto 32300
Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Luis Pereira
Razón Social LUIS FRANCISCO PEREIRA PENALOZA
R.U.T. 7.233.275-k
Sucursal Luis Pereira
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81141804
Inspección de equipamientos1UnidadFABRICAR E INSTALAR MUEBLE EN MELAMINA EN BOX JUNAEB. REPARACION DE EQUIPOS DENTALES CESFAM CHEPICA $ 170.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000
Total Neto $ 170.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.300
TOTAL OC $ 202.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.