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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2565-545-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-12-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
NEUMATICOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2565-5-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
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R.U.T. |
69.090.700-3 |
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Dirección de Facturación |
CALLE 18 de septiembre s/n CESFAM COMUNA DE CHEPICA, al lado de la copa de agua |
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Comuna |
Chépica
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Impuesto |
132164 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE 18 de septiembre s/n CESFAM COMUNA DE CHEPICA, al lado de la copa de agua |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PASCUAL DEL CARMEN MEZA TOBAR |
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Razón Social |
PASCUAL DEL CARMEN MEZA TOBAR
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R.U.T. |
8.721.025-1 |
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Sucursal |
PASCUAL DEL CARMEN MEZA TOBAR |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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20102301
| Transportes de personal | 1 | Unidad no definida | NEUMÁTICOS Y ALINIACION PARA AMBULANCIA MERCEDEZ
NEU FIRESTONE | |
$ 695.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 695.600
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$ 695.600
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Total Neto
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$ 695.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 132.164
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$ 827.764
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.