Orden de Compra. Nº2565-566-SE18 "insumos medicos"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2565-566-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-11-2018
Nombre de la Orden de Compra insumos medicos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2565-6-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
R.U.T. 69.090.700-3
Dirección de Unidad de Compra CALLE MANUEL MONTT N°101, CHEPICA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204004001 del sistema 2152204004001.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
R.U.T. 69.090.700-3
Dirección de Facturación CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA
Comuna Chépica
Impuesto 514295,8
Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor newen farma
Razón Social NEWEN FARMA COMERCIALIZADORA, DISTRIBUIDORA, IMPOR
R.U.T. 76.109.233-2
Sucursal newen farma
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121802
Algodón80Unidad no definidaALGODON HIDROFILO PRENSADO DE KILO . (CARANBERRY)  $ 6.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 503.200 $ 503.200
41104112
Contenedores de recogida de orina40Unidad no definidaRECOLECTOR DE ORINA ADULTO  $ 9.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 377.600 $ 377.600
30103605
Tablas de madera25CajaBAJA LENGUA DE MADERA  $ 1.523,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.075 $ 38.075
41122407
Bisturíes de laboratorio20CajaBISTURI CON MANGO N°10  $ 5.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.000 $ 109.000
42221614
Tubería intravenosa con equipo de administración d15CajaBAJADA DE SUERO MACROGOTEO ADULTO  $ 24.738,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 371.070 $ 371.070
42142503
Agujas arteriales11Caja6/ CAJAS AGUJAS DE EXTRACCION #19. 3/CAJAS AGUJAS DE EXTRACCION #21. 2/CAJAS AGUJAS DE EXTRACCION #23.  $ 3.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.160 $ 39.160
42221501
Catéteres de línea arterial24Caja10/ CAJAS BRANULAS #18. 10/CAJAS BRANULAS #20 4/CAJAS BRANULAS #22  $ 3.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.000 $ 93.000
42312003
Tiras de cierre para heridas o piel5CajaSTERI-STRIP  $ 28.744,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.720 $ 143.720
42142616
Jeringas para extracción de sangre14CajaJERINGAS 10CC CAJA  $ 8.505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.070 $ 119.070
42142616
Jeringas para extracción de sangre20CajaJERINGAS 5CC CAJA  $ 7.035,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.700 $ 140.700
42201706
Sondas médicas de ultrasonido doppler o eco30Caja10/CAJAS DE SONDA FOLEY N°14. 10/CAJA DE SONDA FOLEY N°16 10/CAJA DE SONDA FOLEY N°18  $ 10.978,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 329.340 $ 329.340
41104102
Lancetas11CajaLANCETAS  $ 6.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.035 $ 68.035
14111509
Artículos de papelería30PaqueteBOLSA DE 1/4 KILO DE PAPEL  $ 12.495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 374.850 $ 374.850
Total Neto $ 2.706.820
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 514.296
TOTAL OC $ 3.221.116


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.