Orden de Compra. Nº
2565-566-SE18
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insumos medicos
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2565-566-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
09-11-2018
Nombre de la Orden de Compra
insumos medicos
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2565-6-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. DE SALUD
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
R.U.T.
69.090.700-3
Dirección de Unidad de Compra
CALLE MANUEL MONTT N°101, CHEPICA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204004001 del sistema 2152204004001.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
R.U.T.
69.090.700-3
Dirección de Facturación
CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA
Comuna
Chépica
Impuesto
514295,8
Dirección de Envío de la Factura
CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
newen farma
Razón Social
NEWEN FARMA COMERCIALIZADORA, DISTRIBUIDORA, IMPOR
R.U.T.
76.109.233-2
Sucursal
newen farma
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11121802
Algodón
80
Unidad no definida
ALGODON HIDROFILO PRENSADO DE KILO . (CARANBERRY)
$ 6.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 503.200
$ 503.200
41104112
Contenedores de recogida de orina
40
Unidad no definida
RECOLECTOR DE ORINA ADULTO
$ 9.440,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 377.600
$ 377.600
30103605
Tablas de madera
25
Caja
BAJA LENGUA DE MADERA
$ 1.523,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.075
$ 38.075
41122407
Bisturíes de laboratorio
20
Caja
BISTURI CON MANGO N°10
$ 5.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 109.000
$ 109.000
42221614
Tubería intravenosa con equipo de administración d
15
Caja
BAJADA DE SUERO MACROGOTEO ADULTO
$ 24.738,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 371.070
$ 371.070
42142503
Agujas arteriales
11
Caja
6/ CAJAS AGUJAS DE EXTRACCION #19. 3/CAJAS AGUJAS DE EXTRACCION #21. 2/CAJAS AGUJAS DE EXTRACCION #23.
$ 3.560,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.160
$ 39.160
42221501
Catéteres de línea arterial
24
Caja
10/ CAJAS BRANULAS #18. 10/CAJAS BRANULAS #20 4/CAJAS BRANULAS #22
$ 3.875,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 93.000
$ 93.000
42312003
Tiras de cierre para heridas o piel
5
Caja
STERI-STRIP
$ 28.744,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 143.720
$ 143.720
42142616
Jeringas para extracción de sangre
14
Caja
JERINGAS 10CC CAJA
$ 8.505,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 119.070
$ 119.070
42142616
Jeringas para extracción de sangre
20
Caja
JERINGAS 5CC CAJA
$ 7.035,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 140.700
$ 140.700
42201706
Sondas médicas de ultrasonido doppler o eco
30
Caja
10/CAJAS DE SONDA FOLEY N°14. 10/CAJA DE SONDA FOLEY N°16 10/CAJA DE SONDA FOLEY N°18
$ 10.978,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 329.340
$ 329.340
41104102
Lancetas
11
Caja
LANCETAS
$ 6.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 68.035
$ 68.035
14111509
Artículos de papelería
30
Paquete
BOLSA DE 1/4 KILO DE PAPEL
$ 12.495,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 374.850
$ 374.850
Total Neto
$ 2.706.820
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 514.296
TOTAL OC
$ 3.221.116
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.