Orden de Compra. Nº
2565-675-SE23
"
COMPRA PARA ESPACIOS AMIGABLES
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2565-675-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
18-12-2023
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA PARA ESPACIOS AMIGABLES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2565-26-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. DE SALUD
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
R.U.T.
69.090.700-3
Dirección de Unidad de Compra
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204004001 del sistema propio .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
R.U.T.
69.090.700-3
Dirección de Facturación
CALLE 18 de septiembre s/n CESFAM COMUNA DE CHEPICA, al lado de la copa de agua, Chépica, Región del Libertador General Bernardo O´Higgins
Comuna
Chépica
Impuesto
13715,34
Dirección de Envío de la Factura
CALLE 18 de septiembre s/n CESFAM COMUNA DE CHEPICA, al lado de la copa de agua, Chépica, Región del Libertador General Bernardo O´Higgins
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
119974143
Razón Social
CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVARES
R.U.T.
11.997.414-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
119974143
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121715
Conjunto de lápiz o bolígrafo
2
Unidad no definida
LAMINA TERMOL OFICIO X100UNID 175MIC BARRIL
$ 20.798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.596
$ 41.596
44121715
Conjunto de lápiz o bolígrafo
1
Unidad no definida
GLOBOS No9 BIGPARTY X50 BLANCO
$ 1.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.639
$ 1.639
44121715
Conjunto de lápiz o bolígrafo
1
Unidad no definida
GLOBOS No9 BIGPARTY X50 MORADO
$ 1.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.639
$ 1.639
44121715
Conjunto de lápiz o bolígrafo
2
Unidad no definida
GLOBOS No9 BIGPARTY ROSADO
$ 1.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.278
$ 3.278
44121715
Conjunto de lápiz o bolígrafo
5
Unidad no definida
PAPEL FOTOGRAFICO A4 180GR X20 LAVORO
$ 2.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.085
$ 10.085
44121715
Conjunto de lápiz o bolígrafo
30
Unidad no definida
SISAL XMETRO
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.520
44121715
Conjunto de lápiz o bolígrafo
1
Unidad no definida
PERRO MADERA COLORES 3CM X100UN COD2052
$ 3.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.193
$ 3.193
44121715
Conjunto de lápiz o bolígrafo
2
Unidad no definida
ALFILER DE GANCHO MEDIANO X100U
$ 1.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.690
$ 2.690
44121715
Conjunto de lápiz o bolígrafo
6
Unidad no definida
SILICONA BARRA X UNIDAD
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 756
$ 756
44121715
Conjunto de lápiz o bolígrafo
1
Unidad no definida
PISTOLA DE SILICONA ARTEL
$ 4.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.790
$ 4.790
Total Neto
$ 72.186
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 13.715
TOTAL OC
$ 85.901
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.