Orden de Compra. Nº2565-675-SE23 "COMPRA PARA ESPACIOS AMIGABLES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2565-675-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-12-2023
Nombre de la Orden de Compra COMPRA PARA ESPACIOS AMIGABLES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2565-26-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
R.U.T. 69.090.700-3
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204004001 del sistema propio .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
R.U.T. 69.090.700-3
Dirección de Facturación CALLE 18 de septiembre s/n CESFAM COMUNA DE CHEPICA, al lado de la copa de agua, Chépica, Región del Libertador General Bernardo O´Higgins
Comuna Chépica
Impuesto 13715,34
Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 de septiembre s/n CESFAM COMUNA DE CHEPICA, al lado de la copa de agua, Chépica, Región del Libertador General Bernardo O´Higgins
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 119974143
Razón Social CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVARES
R.U.T. 11.997.414-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal 119974143
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121715
Conjunto de lápiz o bolígrafo2Unidad no definidaLAMINA TERMOL OFICIO X100UNID 175MIC BARRIL  $ 20.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.596 $ 41.596
44121715
Conjunto de lápiz o bolígrafo1Unidad no definidaGLOBOS No9 BIGPARTY X50 BLANCO  $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.639 $ 1.639
44121715
Conjunto de lápiz o bolígrafo1Unidad no definidaGLOBOS No9 BIGPARTY X50 MORADO  $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.639 $ 1.639
44121715
Conjunto de lápiz o bolígrafo2Unidad no definidaGLOBOS No9 BIGPARTY ROSADO  $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.278 $ 3.278
44121715
Conjunto de lápiz o bolígrafo5Unidad no definidaPAPEL FOTOGRAFICO A4 180GR X20 LAVORO  $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.085 $ 10.085
44121715
Conjunto de lápiz o bolígrafo30Unidad no definidaSISAL XMETRO  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
44121715
Conjunto de lápiz o bolígrafo1Unidad no definidaPERRO MADERA COLORES 3CM X100UN COD2052  $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.193 $ 3.193
44121715
Conjunto de lápiz o bolígrafo2Unidad no definidaALFILER DE GANCHO MEDIANO X100U  $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.690 $ 2.690
44121715
Conjunto de lápiz o bolígrafo6Unidad no definida SILICONA BARRA X UNIDAD $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756
44121715
Conjunto de lápiz o bolígrafo1Unidad no definidaPISTOLA DE SILICONA ARTEL  $ 4.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.790 $ 4.790
Total Neto $ 72.186
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.715
TOTAL OC $ 85.901


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.