Orden de Compra. Nº
2565-72-SE23
"
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PSICOLOGA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2565-72-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
07-02-2023
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PSICOLOGA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2565-26-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. DE SALUD
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
R.U.T.
69.090.700-3
Dirección de Unidad de Compra
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001001 del sistema propio .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
R.U.T.
69.090.700-3
Dirección de Facturación
CALLE 18 de septiembre s/n CESFAM COMUNA DE CHEPICA, al lado de la copa de agua, Chépica, Región del Libertador General Bernardo O´Higgins
Comuna
Chépica
Impuesto
6962,74
Dirección de Envío de la Factura
CALLE 18 de septiembre s/n CESFAM COMUNA DE CHEPICA, al lado de la copa de agua, Chépica, Región del Libertador General Bernardo O´Higgins
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
119974143
Razón Social
CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVARES
R.U.T.
11.997.414-3
Sucursal
119974143
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14101501
Pasta de papel
12
Unidad no definida
LAPIZ GRAFITO No.2 PROARTE HB HEXAGONAL
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
14101501
Pasta de papel
1
Unidad no definida
PLUMON PIZARRA ARTEL MP-70-A PTA.RED. NEGR
$ 659,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 659
$ 659
14101501
Pasta de papel
1
Unidad no definida
TACO CALENDARIO 2023 BUHO GRANDE 760 URAL
$ 3.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.361
$ 3.361
11141604
Papel usado
1
Unidad no definida
AGENDA TILIBRA EJECUTIVA PRATIKA 2023 D/PAGINA
$ 7.764,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.764
$ 7.764
11141604
Papel usado
2
Unidad no definida
ACCOCLIPS PLASTICO COLORES 50 UNID. HAND
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.680
14101501
Pasta de papel
2
Unidad no definida
GOMA BORRAR MIGA MILAN # 4020
$ 202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 404
$ 404
11141604
Papel usado
2
Unidad no definida
ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA BURDEO
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
11141604
Papel usado
2
Unidad no definida
CORCHETES 26/ 6 DE 5000 COLON 25HJ
$ 898,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.796
$ 1.796
11141604
Papel usado
10
Unidad no definida
CUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 TORRE CLASICO LITO.
$ 1.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.530
$ 13.530
14101501
Pasta de papel
1
Unidad no definida
CUCHILLO CARTONERO GRANDE ISOFIT 80 C/RIEL
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 252
$ 252
Total Neto
$ 36.646
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 6.963
TOTAL OC
$ 43.609
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.