Orden de Compra. Nº2565-72-SE23 "MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PSICOLOGA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2565-72-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-02-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PSICOLOGA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2565-26-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
R.U.T. 69.090.700-3
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001001 del sistema propio .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
R.U.T. 69.090.700-3
Dirección de Facturación CALLE 18 de septiembre s/n CESFAM COMUNA DE CHEPICA, al lado de la copa de agua, Chépica, Región del Libertador General Bernardo O´Higgins
Comuna Chépica
Impuesto 6962,74
Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 de septiembre s/n CESFAM COMUNA DE CHEPICA, al lado de la copa de agua, Chépica, Región del Libertador General Bernardo O´Higgins
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 119974143
Razón Social CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVARES
R.U.T. 11.997.414-3
Sucursal 119974143
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14101501
Pasta de papel12Unidad no definidaLAPIZ GRAFITO No.2 PROARTE HB HEXAGONAL   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
14101501
Pasta de papel1Unidad no definidaPLUMON PIZARRA ARTEL MP-70-A PTA.RED. NEGR   $ 659,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 659 $ 659
14101501
Pasta de papel1Unidad no definidaTACO CALENDARIO 2023 BUHO GRANDE 760 URAL   $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.361 $ 3.361
11141604
Papel usado1Unidad no definidaAGENDA TILIBRA EJECUTIVA PRATIKA 2023 D/PAGINA   $ 7.764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.764 $ 7.764
11141604
Papel usado2Unidad no definidaACCOCLIPS PLASTICO COLORES 50 UNID. HAND   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
14101501
Pasta de papel2Unidad no definidaGOMA BORRAR MIGA MILAN # 4020   $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 404 $ 404
11141604
Papel usado2Unidad no definidaARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA BURDEO   $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
11141604
Papel usado2Unidad no definidaCORCHETES 26/ 6 DE 5000 COLON 25HJ   $ 898,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.796 $ 1.796
11141604
Papel usado10Unidad no definidaCUADERNO UNIV. E/D 100 HJ M7 TORRE CLASICO LITO.   $ 1.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.530 $ 13.530
14101501
Pasta de papel1Unidad no definidaCUCHILLO CARTONERO GRANDE ISOFIT 80 C/RIEL   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252 $ 252
Total Neto $ 36.646
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.963
TOTAL OC $ 43.609


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.