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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2566-121-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Medallas e incentivo CLOCH |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2566-31-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPTO. DE EDUCACION |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
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R.U.T. |
69.090.700-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
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R.U.T. |
69.090.700-3 |
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Dirección de Facturación |
18 de Septiembre 3214 |
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Comuna |
Chépica
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Impuesto |
23180 |
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Dirección de Envío de la Factura |
18 de Septiembre 3214 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
comercial arenas ltda. |
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Razón Social |
COMERCIAL ARENAS LTDA
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R.U.T. |
78.624.110-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
comercial arenas ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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49101704
| Galvanos | 1 | Unidad | Medallas e incentivo para Colegio Libertador O´Higgins
Según cotización adjunta n°7579 | |
$ 122.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 122.000
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$ 122.000
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Total Neto
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$ 122.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 23.180
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$ 145.180
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.