|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2566-127-SE22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
11-04-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Materiales de oficina - HPV |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2566-47-LE21 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DEPTO. DE EDUCACION |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
|
|
R.U.T. |
69.090.700-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
|
|
R.U.T. |
69.090.700-3 |
|
Dirección de Facturación |
Calle Manuel Montt N°101, Ilustre Municipalidad de Chépica |
|
Comuna |
Chépica
|
|
Impuesto |
167240,603 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Calle Manuel Montt N°101, Ilustre Municipalidad de Chépica |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
119974143 |
|
Razón Social |
CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVARES
|
|
R.U.T. |
11.997.414-3 |
|
Sucursal |
119974143 |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111509
| Artículos de papelería | 1 | Unidad | Materiales de oficina para Programa Habilidades de la Vida, según cotización adjunta n°5370 y 5369. | |
$ 880.214,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 880.214
|
$ 880.214
|
|
|
Total Neto
|
$ 880.214
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 167.241
|
|
$ 1.047.455
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.