|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2566-159-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
03-04-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Compra de Toner para Escuela Las Alamedas (Of. 11) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2566-58-LP17 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DEPTO. DE EDUCACION |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
|
|
R.U.T. |
69.090.700-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
CALLE MANUEL MONTT N°101, CHEPICA |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
|
|
R.U.T. |
69.090.700-3 |
|
Dirección de Facturación |
CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA |
|
Comuna |
Chépica
|
|
Impuesto |
5982,53 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Punto Net Computación,Constructora, Climatizacion |
|
Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES DUQUE LTDA
|
|
R.U.T. |
76.251.273-4 |
|
Sucursal |
Punto Net Computación,Constructora, Climatizacion |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44103103
| Tóner | 1 | Unidad | Compra de Toner según cotización N° 008 de fecha 21-03-2018
| |
$ 31.487,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 31.487
|
$ 31.487
|
|
|
Total Neto
|
$ 31.487
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 5.983
|
|
$ 37.470
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.