Orden de Compra. Nº2566-182-SE26 "Mantención y reparación BUSES DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2566-182-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Mantención y reparación BUSES DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2566-34-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
R.U.T. 69.090.700-3
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.002.002 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
R.U.T. 69.090.700-3
Dirección de Facturación CALLE MANUEL MONTT 101 COMUNA DE CHEPICA
Comuna Chépica
Impuesto 93898
Dirección de Envío de la Factura CALLE MANUEL MONTT 101 COMUNA DE CHEPICA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TALLER MECÁNICO JORGE MORENO E HIJOS LTDA.
Razón Social TALLER MECÁNICO JORGE MORENO E HIJOS LIMITADA
R.U.T. 77.105.046-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TALLER MECÁNICO JORGE MORENO E HIJOS LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111703
Baterías para vehículos1UnidadCambio de bateria y vidrio del bus DAEM, según cotización n°43  $ 287.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 287.000 $ 287.000
40161806
Malla de filtro1UnidadMantencion de camioneta del DAE, según cotización N°44  $ 207.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 207.200 $ 207.200
Total Neto $ 494.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 93.898
TOTAL OC $ 588.098


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.