Orden de Compra. Nº2566-226-SE23 "Materiales de higiene y aseo CLOCH"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2566-226-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-05-2023
Nombre de la Orden de Compra Materiales de higiene y aseo CLOCH
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2566-5-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
R.U.T. 69.090.700-3
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OTRO del sistema PROPIO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
R.U.T. 69.090.700-3
Dirección de Facturación MANUEL MONTT 101 CHEPICA VI REGION-
Comuna Chépica
Impuesto 1008349
Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT 101 CHEPICA VI REGION-
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA
Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T. 14.205.876-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211901
Paños para herramientas1UnidadMateriales de aseo para Colegio Libertador, según cotizacion adjunta N°105   $ 2.427.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.427.700 $ 2.427.700
81141802
Higiene y ventilación industrial1UnidadInsumos de higiene para Colegio Libertador, según cotizacion adjunta N°105   $ 2.879.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.879.400 $ 2.879.400
Total Neto $ 5.307.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.008.349
TOTAL OC $ 6.315.449


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.