|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2566-248-SE20 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
21-08-2020 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Reparaciones eléctricas - Escuela Carlos Donoso |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2566-48-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DEPTO. DE EDUCACION |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
|
|
R.U.T. |
69.090.700-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
|
|
R.U.T. |
69.090.700-3 |
|
Dirección de Facturación |
Liceo Fermín del Real Castillo, Calle 18 de septiembre 3227 |
|
Comuna |
Chépica
|
|
Impuesto |
15960 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Liceo Fermín del Real Castillo, Calle 18 de septiembre 3227 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Luis Francisco |
|
Razón Social |
SERVICIOS ELECTRICOS LUIS QUEZADA MORALES E.I.R.L.
|
|
R.U.T. |
76.692.426-3 |
|
Sucursal |
Luis Francisco |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42191701
| Servicio eléctrico o de gas médico | 1 | Unidad | Reparaciones eléctricas para Escuela Carlos Donoso según cotización adjunta de fecha 17.08.2020 | |
$ 84.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 84.000
|
$ 84.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 84.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 15.960
|
|
$ 99.960
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.