Orden de Compra. Nº2566-278-SE24 "Buzos y poleras institucionales para Carlos D."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2566-278-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-07-2024
Nombre de la Orden de Compra Buzos y poleras institucionales para Carlos D.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
R.U.T. 69.090.700-3
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.02.002.001 del sistema PROPIO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
R.U.T. 69.090.700-3
Dirección de Facturación R. Libertador O´Higgins chepica, calle manuel montt 101
Comuna Chépica
Impuesto 37281,5112
Dirección de Envío de la Factura R. Libertador O´Higgins chepica, calle manuel montt 101
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JOANNA CABEZAS LIZANA
Razón Social JOANNA ALEJANDRA CABEZAS LIZANA
R.U.T. 12.463.467-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JOANNA CABEZAS LIZANA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102903
Prendas de deporte y buzos de niño1UnidadBuzos y poleras institucionales para alumnos de la Escuela Carlos Donoso.  $ 196.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.218 $ 196.218
Total Neto $ 196.218
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.282
TOTAL OC $ 233.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.