|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2566-283-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
18-07-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Reparaciones para minibús DAEM |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2566-6-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DEPTO. DE EDUCACION |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
|
|
R.U.T. |
69.090.700-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
|
|
R.U.T. |
69.090.700-3 |
|
Dirección de Facturación |
R. Libertador O´Higgins chepica, calle manuel montt 101 |
|
Comuna |
Chépica
|
|
Impuesto |
145122 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
R. Libertador O´Higgins chepica, calle manuel montt 101 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
PASCUAL DEL CARMEN MEZA TOBAR |
|
Razón Social |
PASCUAL DEL CARMEN MEZA TOBAR
|
|
R.U.T. |
8.721.025-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
PASCUAL DEL CARMEN MEZA TOBAR |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
15121501
| Aceite de motor | 1 | Unidad | Mantenciones varias a minibús del departamento de educación, según cotización N°583 | |
$ 763.800,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 763.800
|
$ 763.800
|
|
|
Total Neto
|
$ 763.800
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 145.122
|
|
$ 908.922
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.