Orden de Compra. Nº2566-310-SE19 "Compra materiales para Colegio Libertador Chépica"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2566-310-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-05-2019
Nombre de la Orden de Compra Compra materiales para Colegio Libertador Chépica
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2566-66-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
R.U.T. 69.090.700-3
Dirección de Unidad de Compra CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.001.001 del sistema LEY SEP MATERIALES D.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
R.U.T. 69.090.700-3
Dirección de Facturación CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA
Comuna Chépica
Impuesto 22352,93
Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 119974143
Razón Social CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVARES
R.U.T. 11.997.414-3
Sucursal 119974143
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121701
Lápiz pasta50UnidadLápiz pasta BIC punta media azul  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
44121701
Lápiz pasta50UnidadLápiz pasta BIC punta media negro  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
44122011
Carpetas para archivos10UnidadCarpeta plastificada con archivador   $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.640 $ 6.640
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora2680UnidadFotocopias  $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.000 $ 67.000
44121506
Sobres estándar12UnidadSobre oficio 24x34, blanco  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
60123601
Pegamento de purpurina10UnidadAdhesivo mamá  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
60123601
Pegamento de purpurina5UnidadAdhesivo stick fic 20 gr  $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780
14111525
Papel multiuso50UnidadOpalina oficio hilada blanca  $ 118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.900 $ 5.900
60121502
Rotuladores de base disolvente1UnidadPlumón permanente faber x 12 negro  $ 8.323,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.323 $ 8.323
31201517
Cinta para empaquetar30UnidadCinta género lurex x metro0.3 con brillo  $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.770 $ 1.770
31201603
Gomas5PliegoGoma Eva pliego 40x60 diseños  $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.150
44121506
Sobres estándar2PaqueteSobre americano corriente x 50 unidades  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016
Total Neto $ 117.647
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.353
TOTAL OC $ 140.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.